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老师好,公司采购了3箱白酒6万多,但是酒供应商说只能给我们开别的品名发票,都是比较便宜的酒,所以数量就比较多,有240瓶,太多了。放在账上不合理,我可以不接受对方的这类发票,用他们的出库先入账,然后汇算清缴调出吗,或者老师还有什么更好的办法吗?

2023-11-24 13:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-24 13:55

你好,你给对方开发票怎么开?按照实际白酒来开吗?

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快账用户5778 追问 2023-11-24 13:56

不,我们买的是茅台,他开别的白酒名称。

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快账用户5778 追问 2023-11-24 13:57

我们是购买方,用来招待客户的。也不用对外开白酒的票。

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齐红老师 解答 2023-11-24 13:57

你招待客户的,不销售出去的可以用。

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快账用户5778 追问 2023-11-24 13:59

240瓶白酒,招待客户也太多了,不符合实际吧?

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齐红老师 解答 2023-11-24 14:02

那就让他给你开一部分。剩下的不要发票。

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快账用户5778 追问 2023-11-24 14:20

也就是说不要票,我正常入账,后期调出这部分,也是没什么风险的对吧?

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齐红老师 解答 2023-11-24 14:21

没有风险的实际业务就行。

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你好,你给对方开发票怎么开?按照实际白酒来开吗?
2023-11-24
你好,同学。 你这是属于往来款项,你就让这企业间把这些款项转了,就清了的。 你这个别如果没有归还,相互间有往来款项余额是正常的。
2020-09-18
你好,这个四百万是利润吗?还是要给其他企业
2020-08-19
你好,如果金额不大的话可以用现金,但是超过两千余元以上的,不能直接用现金。
2021-09-06
对于这种情况,可以按照以下步骤来处理,以平掉账上的 “应付账款 - 暂估账款”: 冲销暂估入账 由于之前暂估入账的分录有误,且汇算清缴时已对该暂估金额进行了纳税调增,所以首先要冲销原来的暂估入账分录: 借:库存商品 - 茶叶 -13000 贷:应付账款 - 暂估账款 -13000 按实际付款情况入账 根据实际已经付款的情况,重新编制正确的入账分录: 如果当时是用库存现金支付的: 借:库存商品 - 茶叶 13000 贷:库存现金 13000 如果当时是用银行存款支付的: 借:库存商品 - 茶叶 13000 贷:银行存款 13000 标注说明事项 在记账凭证的摘要中,要详细说明调整的原因和事项,如 “调整 2023 年茶叶采购入账错误,原暂估入账有误且已纳税调增,现按实际付款情况更正”,以便日后查阅和核对。
2025-01-05
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