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老师,现在可以改三季度凭证吗?改了的话,第三季度财报跟税局申报的就会不一致可以吗?第四季度就会一致了呢

2023-11-23 17:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-23 17:13

你好,你账上修改了,你申报给税务局的也得修改。

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快账用户3355 追问 2023-11-23 17:16

中间季度报表不一致也不可以吗老师,第四季度是会一致的,是在10月份冲销之前的错误凭证吗?费用发票错入库存商品并结转部分成本了,这种的怎么修改?

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齐红老师 解答 2023-11-23 17:16

万一查账查到,需要你们写说明,而且需要改正。

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快账用户3355 追问 2023-11-23 17:24

现在是库存商品科目有余额,应该是入账管理费用-劳务费,错入到库存商品科目了,那我10月直接借管理费用-劳务费借库存商品红字冲销可以吗

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齐红老师 解答 2023-11-23 17:25

可以的,可以这么做的。

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快账用户3355 追问 2023-11-23 17:28

老师,我之前三季度改了一点往来科目的数据,没有影响利润表数据,只影响资产负债表可以吗

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齐红老师 解答 2023-11-23 17:29

最好不要这么做的。

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快账用户3355 追问 2023-11-23 17:37

就是有两笔企业微信收款的,暂时没有开票还没有申报收入,先挂其他应付款-财付通科技可以吗。老师,企业微信收到款借:其他应付款-财付通科技,贷:应收账款 -客户,企业微信提到银行公户借:银行存款,贷:其他应付款-财付通科技,这样做对吗?

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齐红老师 解答 2023-11-23 17:40

把这个其他应付款改成其他货币资金。

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快账用户3355 追问 2023-11-23 17:43

,企业微信收到款借:其他货币资金-企业微信,贷:应收账款 -客户,企业微信提到银行公户借:银行存款,贷:企业货币资金,这样做吗?

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快账用户3355 追问 2023-11-23 17:44

那申报未开票收入时怎么做凭证

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齐红老师 解答 2023-11-23 17:44

借应收账款,贷主营业务收入应交税费。

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快账用户3355 追问 2023-11-23 17:45

应收账款借方和贷方就冲销了是吧?

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齐红老师 解答 2023-11-23 17:47

对的,是的,是这个意思的。

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快账用户3355 追问 2023-11-23 17:49

这样的话,其他货币资金有负数咋办,

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齐红老师 解答 2023-11-23 17:52

那货币资金怎么会出现负数?

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快账用户3355 追问 2023-11-24 10:09

就是之前开通了自动转账功能,当月开票入账金额小于自动转账金额,就是付了,下个月就是平的,其他货币资金可以允许一个月是负数吗老师?如果不行,我就需要在九月再增加其他货币资金借方金额,这样资产负债表还是有一点变动,跟申报的不一致呢,可以吗

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齐红老师 解答 2023-11-24 10:09

不可以做不了负数,负数没法支付。

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快账用户3355 追问 2023-11-24 10:11

那我就只有再做一笔凭证,借其他货币资金 贷应收账款,提前把未开票收入凭证做了,就是修改了往来科目,跟申报不一致,不影响利润表的可以吧

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齐红老师 解答 2023-11-24 10:12

可以的,可以这么做。

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你好,你账上修改了,你申报给税务局的也得修改。
2023-11-23
对,你第四季度就按照正确的申报就行
2023-11-23
可以的,但需及时修正之前错误的申报,避免后续麻烦。调整后,在第四季度按正确数据报税即可。记得保存好修改记录。
2024-10-18
你好,学员,没事的,可以第四季度申报缴纳的
2022-11-29
最好去修改一下,你账上和申报的一致
2023-09-15
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