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老师您好,请问一下这个情况怎么做账务处理:应收账款100,实际收到货款110,多余的十元怎么处理?可以计入其他应付款吗

2023-11-23 12:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-23 12:31

以后还需要支付给他吗?如果需要支付的话,你就挂着应收账款,不需要支付的就转营业外收入。

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快账用户6929 追问 2023-11-23 12:33

挂在应收账款的话,应收账款就是负数了,余额在贷方,这样没有影响吗 如果挂在应收账款,后面支付回去的话,怎么做处理呢

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齐红老师 解答 2023-11-23 12:33

没有影响的应收账款,贷方就表示提前收了人家的钱。

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快账用户6929 追问 2023-11-23 12:34

好的谢谢老师啦

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齐红老师 解答 2023-11-23 12:36

不用客气 工作愉快

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快账用户6929 追问 2023-11-23 12:47

老师您好,建设行政事业性收费收入怎么做账啊,是计入管理费用,还是计入税金及附加呢

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齐红老师 解答 2023-11-23 12:48

你好,具体的支付什么业务的?

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快账用户6929 追问 2023-11-23 12:51

老师,是一个税费扣缴的

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快账用户6929 追问 2023-11-23 12:52

我发了图片,您这边能看见吗

我发了图片,您这边能看见吗
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齐红老师 解答 2023-11-23 12:53

你好管理费用里面的。

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以后还需要支付给他吗?如果需要支付的话,你就挂着应收账款,不需要支付的就转营业外收入。
2023-11-23
同学你好 这个要归还的 账上没有钱吗
2023-04-19
你好 最好收回来做平科目 
2023-01-12
你好 一般是税务局认可的就是做营业外收入的 但是你们自己要去核查一下为什么结清了还有余额的 分录做 借应付账款 贷 营业外收入
2024-04-07
这个给你们开发票吗。没有。,借其他应收款 贷银行,私户收回,借其他应收款 私户,贷其他应收款,
2020-12-21
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