是的就是那样子的哈
老师,企业所得税弥补亏损明细表里可结转以后年度弥补的亏损额是0,是不是就是我们公司不能弥补之前年度亏损了,盈利就要交所得税了?
上年度亏损,今年第一季度盈利可以弥补以前年度亏损,盈利额小于以前年度可弥补亏损数额,不计提所得税;盈利额大于以前年度可弥补亏损数额,按差额计提所得税。同时,可弥补亏损数额,应以所得税汇算清缴数据为准。请问老师,这个说法正确吗
老师21年汇算清缴时,可结转以后年度弥补的亏损额合计是73000.然后22年利润表亏损39000,如果纳税调整70000的话,是不是明年汇算清缴时不用交所得税了?
老师,去年的汇算请教后A106000表可结转以后年度弥补亏损额合计200万,只要今年盈利,就可以用以前的亏损额弥补,对吗?这个有没有年限时间限制的 ?
老师好,21年汇算清缴 最后的可弥补亏损是10万,22年第四季度 所得税利润总额亏损10万,那是不是23年1季度要是盈利的情况下,可以弥补的总亏损是20万?
老师,请问公司给员工个人报销电话费,发票抬头是员工个人,计入什么科目,需要缴纳个税吗
发票内容是物流辅助服务*仓储服务,这个是仓储费吗,需要按仓储合同缴纳印花税吗
我公司3月份买了一辆车,第一季度公司盈利4万,我第一季度能否把这辆车一次性税前抵扣呢?
往一般户存现金可以吗?备注怎么备注合适?
老师2月应交增值税1600元已支付了,分录是借:应交税费-已交税金 1600 贷:银行存款 1600 对吗?上月做账时没有做增值税结转的
口腔诊所,印花税是不是按销售营业额+采购材料合计不含增值税计算
请问公司12月做了个业务分录农民工工资计入借工程施工贷应付职工薪酬。这种情况下汇算清缴的职工薪酬支出明细表105050的工资薪金支出需要加上这个农民工工资金额吗?这个工资薪金支出金额以哪个明细科目为准
员工开自己车出差,过路费怎么报销?
食品电商公司,以前月份购进食品就付了款但发票未到做账借应付账款贷银行存款,这个月发票到做账借库存商品贷应付账款,这样做账可以吗 以前月份发票未到时没有暂估的 食品电商公司没有商品出入库表的
购买财务软件费,金额小,直接计入管理费用-软件服务费 老师,这样可行