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老师,请问应付账款借方有余额怎么调整,实际已经付款收到票,

2023-11-21 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-21 15:49

你好!借原材料等 贷应付账款

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快账用户4085 追问 2023-11-21 15:51

不行吧,这是物业费,

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齐红老师 解答 2023-11-21 15:52

你好!呃,所以老师写了个等。你不说老师根本没办法知道是物业费了 你计入管理费用-物业费

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你好!借原材料等 贷应付账款
2023-11-21
同学你好 直接计入营业外
2022-02-14
那你看下你们是单位少做了,费用还是少做了入库吗?
2022-06-14
你好,实际上没有这些往来科目了吗?没有的话,最简单的办法就是你把这些往来科目直接对冲一下,但是不正规,按说应该查明白什么原因造成的这个结果,是不是有银行存款没有入账。看看是不是有银行回单没有做到凭证里。
2022-08-10
应收账款期末余额为借方负数, 调整到预收账款贷方
2023-09-05
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