你好,可以 你这个需要反结账修改
老师好 计提所得税 先结账 利润表上利润总额×所得税税率-所得税费用=本季度计提所得税费用 结转损益之后 做一笔结转本年利润 利润为正数 借:利润分配 贷:本年利润 然后再正常结转 老师 帮忙看看是这样做吗
老师 季末需要计提企业所得税 可以每次收入 、成本、费用结转后 计算利润总额得出企业所得税、 再计提企业所得税费用 做所得税费用结转到本年利润 再做一次吗? 假如不是这样 应该怎样做?
老师,是先结转损益,再计提企业所得税,将所得税费用转入本年利润,再将本年利润转入利润分配未分配利润,是这样的顺序吗?
老师 12-31计算企业所得税 是先结转收入成本费用后看利润总额数计算企业所得税 还是先计算企业所得税再结转收入成本费用
老师,6月份账务,我先结转收入和费用到本年利润中,然后打印出利润表,通过利润表去电子税务局里面缴纳了企业所得税,然后再在账务中计提企业所得税,然后单独把所得税费用结转到本年利润,这样的顺序可以吗,还是必须先计提企业所得税,在结转本年利润
老师,建筑劳务公司小规模开3%专票,季度要开超过30万。这种情况下小规模纳税人,或者成为一般纳税人,其实交的各种税是一样多的吧?享受不到小规模的优惠了
老师,购入免费产品(猪肉)然后转卖的购入、销售、月底结转的分录咋写呀?
老师我们工地管理人员预支了备用金,后面拿发票来抵备用金,我这个要怎么做账
老师,股权转让协议要怎么填,比如出让方将其认缴的出资额是100万实缴0元,以人民币1万元的价格转让给受让方,这里是填实际收到的1万元还是要填认缴的100万+1万的金额呀
老师,深圳注册的新公司,开通税种核定里面没有个税,审核让提交扣缴税款登记,但是一直提示系统繁忙,都试了三天还是保存不了,是哪里操作错了吗?
老师,劳务派遣公司在计算从业人数的时候,包括被派出的派遣人员吗?
老师就是我们有一笔收入,是通过公账转进来的,我们是必须要给他们开发票吗?不开发票可以吗?对公司有没有什么影响?
公积金每月都需要缴,那到年底需要汇缴吗?汇算清缴
这题解析 30✖️10000 这10000哪来的?
期末增值税为负数,要重分类到什么科目?
但是 老师这样是不是很麻烦 您那边怎样处理的?是先计算个大概得数据吗?
我们自己计算 本月的能自己计算,根据收入、成本、费用,然后再加上一到上一个月月底的合计。
反正都是利润总额的合计数 就对了
你好,是的,对的,是这么做的。
年末结转销项、进项 年末结转本年利润到未分配利润 年末只需要做这笔分录就行对吗 我以前都是按月结转的,最好是年底一次性结转,对吗?
结转销项进项,按月按年都可以的。