你好!就是你如果是生产企业出口的话,可以按退税率退还一部分进项税
老师,出口退税的免征政策是什么意思?
最新出台的一个政策,增值税期末留底退税政策,这个是什么意思?
老师,进出口企业三来一补政策是什么意思?现在还有这个政策吗?
老师。这个出口退税有啥政策,是个什么意思?
老师,出口货物退(免)税政策里的免抵退税办法和免退税办法含义是啥意思啊
公司要刻工程章,需要备案吗
老师好,24年的销售费用少计了5万,但是24年现在还没报汇算清缴,我应该怎么操作?需要修改凭证吗?还是汇算清缴的时候直接增加5万销售费用啊?具体账务和税务怎么操作?谢谢老师
研发项目对应的研究费用,可以不在季度利润表里列明,只年报时列明吗
老师,请问知识产权转移,印花税多少
商贸公司注册资本500万,两人投资的,现在想减资到50万,一个人投资的行吗?
小企业会计准则,公司购买理财取得的收益计入财务费用合适还是投资收益合适
老师:差额征税怎么打操作? 我公司是一般纳税人,装饰工程,主做全国各地加盟商的门店装修,涉及到异地预缴外经证 比如门店装修20万,但实际分包给个人15万,但是我公司按照20万异地预缴了税款,这个差额征税怎么操作呢?毕竟差额是5万不超30万是免增值税的呀
老师好,24年的销售费用少计了5万,但是24年现在还没报汇算清缴,我应该怎么操作?需要修改凭证吗?还是汇算清缴的时候直接增加5万销售费用啊?具体账务和税务怎么操作?谢谢老师
商贸公司注册资本500万,投资人2人,现在想减资到50万,换成一个人投资的行吗?
24年一笔管理费用发票是3万,24年已入账,25年冲红重开发票,金额2万。这个24年汇算清缴不用调整吧
这个意思就是本来我们在国内的话取得的进项票是10万 但是因为我们是出口产品 可以按照产品的不同退5万的进项 这样我们就有15万的进项可以抵扣
你好!不是的。计算公式为: 应退税额=出口货物的购进金额*退税率
若是我们是自己生产的商品 出口呢 这个购进货物的金额如何确认?
你好!这个要自己确认,看出口货物对应的成本
就是用成本乘退税率
你好!可以这样理解。有发票的部分
老师,我们这不是自产自销吗 但是我们还得购进原材料 给我们提供原材料的还有给我们提供包装货物的供应商 以及运费了等等这些 若是对方能给我们开发票 都可以列入成本中计算是吧
你好!是的。自产自销。 是的,是可以列入
好的。我们进出口货物的公司必须是一般纳税人是吧
你好!你要退税必须是一般纳税人