您好,您的意思是不是说去年申报的时候收入申报了,但是没做账呢?
对于上月未开票收入,当月已经确认收入并缴纳税款,在本月又补开发票,这个怎么做账和申报呀
公司去年确定了一笔无票收入,已经入帐、申报,今年对方要求补开票,怎么做账和报税?
去年收入已入账,已申报增值税,没有开发票,今年补开的去年的发票,今年需要怎么做会计分录
去年的收入已入账,已申报增值税,今年补开发票,今年怎么做会计分录,怎么申报增值税
老师,我们没有开票,但是已经符合收入,我们要确认未开票收入的,怎么作账?
老师,请问在年度企业所得税汇算5月份之前我们取得了本该去年取得的一些发票,但是现在4月份了,做账是做到24年度还是做到25年4月呢,如果做到24年账已经结了,再反结账回去吗,如果做到25年4月,怎么能更好的区分哪些要算进24年,哪些要算到25年里呢老师回复说做到去年需要以前年度损益调整科目,去年账做完了反结账回去然后借助这个科目吗
老师,这个暂估我总觉得没太明白,账上暂估5万的,23年的分录借 管理费用-办公费 贷 其他应付款-暂估,24年来票7000元,借 利润分配未分配利润-50000 贷 其他应付款-暂估 -50000 借 利润分配未分配利润50000 贷 其他应付款-暂估 43000 贷 其他应付款-法人 7000 24年利润表是亏损状态,我想修改去年财报和季报,我应该怎么做账 借 管理费用-办公费-43000 贷 其他应付款-暂估-43000(负数),这样对吗
老师公司给员工买的手机工作用,是直接做办公用品,还是福利费
个体工商户(小规模)的个人所得税也是每个季度申报一次吗?然后次年3月底前做经营所得汇算清缴吗
请问,我们公司跟私人租车,他开不了发票给我们,我们怎么入账呢?
酒店能开专票吗,专票几个点
老师,我们新租的厂房花费的装修费用记到哪里
借管理费用贷应付账款。 是开票了,没付钱吗?
老师你好,公司24年底利润需要正,费用58万冲了一笔费用28万后费用30万,发现光职工薪酬就48万,汇算清缴时财务报表费用30万,职工薪酬48万,提交也成功了,像这个有没有风险,谢谢老师
材料库存太多,注销怎样处理
是的,几十万,也有小部分金额去年没确认收入。
账上这么做账,借银行存款/应收账款 贷以前年度损益调整(主营业务收入) 应交税费应交增值税销项税额 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
去年没确认全部都可以这么做吗?
对的,就是这么做账的
如果去年确认收入,账上和开票金额不符,实际开票金额30万元,确认收入20万元,很多和发票不符的,实际欠客户发票金额是30万元,但账上只显示5万元未开发票金额
没太明白你的意思?为啥不一样呢
我也不知道以前同事怎么入账的,就是有一个客户确认收入和实际开票金额少了很多,导致最终余额不符
余额不一致
这种情况,你得和这个客户对账,看看差额差在哪才行,不能稀里糊涂开票
已经对了,客户那边人家都是以票据确认收入,我都不明白以前同事要这么入账,没有按票据去入账。
按票确认收入是省事的做法,你们不这么做就是有车差额了
搞不懂他,要么就无票确认收入,要么按票确认收入,既然开具发票就应该确认收入才是。老师,我要怎么做调整呢?
你要是想省事,就按开票确认收入,这样省事
我是这么做,前同事不是这么做,现在出现乱账需要做调整。要怎么调整
你可以把这个差额按照未开票收入来调整
是发票金额多了,确认收入少了,分录怎么做,去年的
那你们就少确认点s收入
今年分录怎么做调整
今年你也不永做账了,等和客户对上了再确认收入