借应付账款,贷库存商品,9800 借库存商品,借主营业务成本-9800 两分钟借库存商品,贷应付账款9300, 借主营业务成本贷库存商品9300。
老师好,12月份多计提了几十元房产税,25年1月份可以直接冲其他业务成本吗?金额不大对损益影响较小
销项发票有5500万,进项发票有4300万左右,无票收入有800万左右,这个要怎么解决,要留一部分到下个月抵扣吗
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费、库存商品有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(之前暂估库存余额)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(暂估库存)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(暂估库存)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
该生产线达到预定可使用状态,当日投入使用,使生产线预计使用年限为6年,预计净残值为12万元,采用年限平均法计提折旧的会计分录是?
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(暂估库存)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(暂估库存)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
这个前面2笔是把原来暂估的结转到成本,然后把这个结转的那笔全部做红冲。最后再用发票的金额入库存,再重新结转,是这个意思吗?有什么分录可以直接做一次差异调整吗?
对的,是的,是这么做的。
这样也不对啊,我暂估科目的仍然会存在差额,就是9800-9300的这个差额挂在应付账款上面,这个平不掉
借库存商品,贷应付账款,暂估9800, 你之前暂估的啊 然后做了我上面第一个分录,怎么会没有,有余额,哪里有,你写一下, 你写的是贷方我写的现在是贷借方。