根据《中华人民共和国增值税法》的规定,一般纳税人购买商品、服务或者固定资产等,如果取得了合法的增值税专用发票,可以依法进行进项税抵扣。 但是,您提到的情况比较特殊,涉及到雇主责任险的购买和临时工的用工问题。这种情况下,是否能够进行进项税抵扣需要结合具体情况来判断。 首先,如果雇主责任险是公司为了保障临时工的权益而购买的,并且符合相关法律法规的规定,那么这笔支出属于公司的经营成本,可以进行进项税抵扣。 其次,如果雇主责任险是公司为了规避自身的风险而购买的,与临时工的用工关系没有直接联系,那么这笔支出属于公司的管理费用,不能进行进项税抵扣。 关于是否需要申报个税的问题,如果临时工的用工关系符合相关法律法规的规定,公司需要按照规定申报个税。但是,如果公司与临时工之间没有建立合法的用工关系,或者临时工没有达到起征点等特殊情况,可以不需要申报个税。 最后,如果这笔支出不能进行进项税抵扣,入账时可以直接计入管理费用~福利费。但如果这笔支出属于应当申报个税的范围,则不能计入管理费用~福利费,否则会导致公司面临税务风险。 综上所述,您需要根据具体情况来判断是否可以进行进项税抵扣和是否需要申报个税。
老师你好,我想问下对于不能抵扣的用于员工福利的进项税可以认证的时候直接选不抵扣是吗,这样做账的时候就不用做进项税转出了吧,报税的时候也不用填进项税转出了是吗
老师,我们公司是做光伏电站安装的(一般纳税人),我们单位给临时工购买的雇主责任险可以进行认证进项税抵扣吗?但是临时工我们不做工资申报个税的,这种情况的可以进项抵扣吗??抵扣了会计分录怎么做?麻烦一一指导一下哈
老师,我们公司是做光伏电站安装的(一般纳税人),我们单位给临时工购买的雇主责任险可以进行认证进项税抵扣吗?但是临时工我们不做工资申报个税的,这种情况的可以进项抵扣吗??抵扣了会计分录怎么做?麻烦一一指导一下哈,会计分录会计分录指导
老师,我们公司是做光伏电站安装的(一般纳税人),我们单位给临时工购买的雇主责任险可以进行认证进项税抵扣吗?但是临时工我们不做工资申报个税的,这种情况的可以进项抵扣吗??抵扣了会计分录怎么做?我说的会计分录呀,麻烦细看一下老师
老师,我们公司是做光伏电站安装的(一般纳税人),我们单位给临时工购买的雇主责任险可以进行认证进项税抵扣吗?但是临时工我们不做工资申报个税的,这种情况进项抵扣了,做会计分录计入福利费是不是有点不行,老师,税务上不是说属于福利费不能进项抵扣吗?
税务局要查账,他们是查看账本还是看电脑账
甲企业出售一项专利权,所得价款为10000元,应缴纳的增值税税率为6%。该专利权成本为50000元,出售时已摊销金额为30000元会计分录
请问老师,几年前公司股权交易的价格在税局填表的时候填错了,是否可以去修改?股东之间还未转账,根据协议是5年没付清。
你好!有没有电梯销售安装维修的行业的全盘账实操课?
您好!小公司提现金,老板都是转到自己卡上,这个能做提现金吗
个体汇算清缴:3月31日前完成 医疗器械三类年检:3月31日前完成 劳务派遣许可年检:3月31日前完成 出版物许可证年检:3月31日前完成,具体哪些企业属于怎么判断
金蝶旗舰版界面字体有点小,怎么调整,在哪里设置
老师,出现疑点进项发票无电子信息是什么原因?外贸型企业,进项发票是这个月认证的,也就是认证所属期1月
老师我在去年23年5月分接的账,那24年底那个主营业务收入累计数就会少了,因为科目余额表主营业务收入是损益类科目没有余额的,这怎么处理呢
马老师 2025年1月份销项税额27247.71元整, 我认证抵扣进项税额27847.2元, 等于留底税额599.49元整, 这样可以吗, 599.49到年底如果一直不开票出去一直挂在留底税金那里可以吗?会有风险吗?[抱拳]