你好,这个没有认证是不用填写申报表的。
一般纳税人,10月勾选认证的发票,应该是在10月申报9月的增值税申报表的时候填进项税额,还是在11月申报10月的增值税申报表的时候填进项税额?
老师,我们收到有增值税进项发票,进项税额做的科目是应交税费-应交增值税-待认证进项税额,那我纳税申报需要填在申报表上吗?我们一时半会儿都还不会认证 ,因为一直没得销项税,准备等到要抵扣的时候再认证
请问本月末发生销售,只有一笔进货,其进项税做分录时为待认证进项税,在填纳税申报表时要填吗?填在那?一般纳税人
一般纳税人本月没有销项税额,但是有待认证进项税额,待认证需要去进行认证吗?还是等到有销项税额的时候再去认证你呢? 待认证月末什么情况下需要在结转呢
老师好,请问一般纳税人企业做的会计分录 应交税费-待认证进项税额50000元 ,期末资产负债表里50000元填在其他流动资产这一栏吗?
老师您好,请问25年收到发票后,分录怎样做?谢谢 24年计提成本100万 借:成100万 贷:应付100万 25年收到专票120万(价110+进项10)
老师,我们公司有个员工谈的是税后到手工资比如是1万,个税,社保都是公司承担,这个税前工资怎么倒退出来呀,个税还要体现出来?
请问老师应交税费重分类是什么意思呢?
老师你好,请问一下新公司第一次登录自然人电子税务局扣缴端,没有密码就申请忘记密码申报,用财务负责人登录进去但是没有这个新公司,是怎么回事?
老师,新办的公司,支付网银盾和密码器的费用是不是挂财务费用—手续费
老师,请问办婚介所的营业执照,都需要什么材料,婚介所还需不需要有啥资质?
老师,请教下这个表的产值百分比是怎么计算的? 做的这个产成品成本费用分配表,可以做哪些分录呢?
题目说应计入应纳税所得额的是。这里考虑的是直接法,它直接是收入总额减去4个项目减去不征税收入减去免税收入减去各项扣除,减去以前年度亏损 得到应纳税所得额。根据资料1的条件Abd咋都记住了应纳税所得额,这是考虑了哪个变量计进去的?
老师,生产型出口企业,请问正本提单一般是谁出具,应该怎么递交
老师好,我们第一次装修的长期待摊没有摊完,就已经第二次重装了,这我前面的待摊费用可以一次转完不。
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