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老师,请问一下把钱转到第三方账户上,第三方给本公司员工代发工资,代缴社保,公积金,怎么写分录了?

2023-11-15 14:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-15 14:13

打款时 挂其他应付款-代扣代缴社保 收到完税凭证,再冲减

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快账用户6787 追问 2023-11-15 14:16

请老师写完整的分录,工资也是第三方发

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齐红老师 解答 2023-11-15 14:18

你们是凭发票做账?那么不用体现工资和社保,直接挂应付账款

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快账用户6787 追问 2023-11-15 14:19

请写全部的分录,回答问题不要敷衍

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齐红老师 解答 2023-11-15 14:21

我在问你呢?你们是凭发票做账?

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齐红老师 解答 2023-11-15 14:38

我需要知道你们业务具体是怎么回事?收发票做账还是,对方仅仅是代付工资和社保?

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快账用户6787 追问 2023-11-15 14:43

我们把员工工资、社保、公积金的钱转给第三方,第三方给员工发工资、交社保和公积金,然后给我们开票

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齐红老师 解答 2023-11-15 14:46

先打款 借:应付账款 贷:银行存款 后凭发票做账 借:成本费用科目      应交税费-增值税-进项 贷:应付账款

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快账用户6787 追问 2023-11-15 14:47

分录不用显示工资、社保、公积金科目吧,收到票直接走费用科目就可以?

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齐红老师 解答 2023-11-15 14:49

你们是凭发票做账,不用体现那些

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打款时 挂其他应付款-代扣代缴社保 收到完税凭证,再冲减
2023-11-15
你好,对方给你们开社保的发票吗?
2023-06-15
你好,你们没有给他申报社保,所以是不包括的。
2023-06-14
借管理费用或者主营业务成本,劳务费贷、银行存款。
2021-10-21
借:管理费用等206000 贷:应付职工薪酬206000 借:管理费用500 贷:其他应付款500 借:应付职工薪酬206000 贷:银行存款206000 借:其他应付款500 贷:银行存款500
2021-05-11
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