同学您好,本年度免税,如果以后年度要交税,未来有足够的应纳税所得额的话,需要确认递延
老师使用权资产这快的税会差异是不是也要确认递延所得税负债?
一次性支付完租金的使用权资产不考虑租赁负债和未确认融资费用,那需要考虑16号解释递延所得税嘛?
企业本年度属于免征企业所得税,那确认的使用权资产租赁负债是不是不用考虑递延所得税?
本年利润是负的,使用权资产租赁负债还需要做递延所得税吗
老师,2022年没有确认使用权资产的递延所得税资产和递延所得税负债,合同是半年付一次,总共租了三年,今年确认2022年的递延资产和负债时,是要把2021年的金额加过来还是只用2022年一整年的数据,递延资产-递延负债
郭老师,非独生子女,赡养老人,两个老人都60岁了,可以一个月专项减多少
为什么个税下载后,显示认证未通过
#提问#,老师,我现在有一些分录不会做,搞不清楚,有什么书籍推荐,这些怎么做的吗?
老师,我这里这个净利润是填那个年度财务报表,利润表的那个净利润吗?那跟我们那个年度会算清缴没有关系吧?
老师,又有一个新问题了,这次对方说给我们开发票,但是不过款,这又是啥意思???是这种情况,我们是一般纳税人公司,对方是个体户,平时给他们打款都是我们老板私人账户转给对方私人账户的,然后我们公司问对方要发票,对方说可以给开发票,但是不过款,这是什么意思
个人找税务局开专票,能开百分之几的专票?
个人可以找税务局代开13%的专票吗?
C答案不太明白 为什么要减1
老师,我们是房屋建筑施工,然后他这里我要怎么填呢?
请问老师,餐饮业汇算清缴,收入,成本表应填在那一样
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本年属于三免三减半的免税期第二年
那可以确认,如果未来有足够的应纳税所得额的话,如果没那么多,就不要确认