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老师,我们结转销项,进项后,未交3千多,申报的时候有上期留底的,抵扣下来本月没得需要交的税,那前面做的还需不需要结转销项,进项呢

2023-11-15 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-15 11:01

你好 要结转销和进项科目 

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快账用户3612 追问 2023-11-15 11:02

结转了后3千多未交的,但实际抵扣了留底的本月就没得交税的呀

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齐红老师 解答 2023-11-15 11:03

你好   你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。

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快账用户3612 追问 2023-11-15 11:05

上期留底的怎么结转呢

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齐红老师 解答 2023-11-15 11:06

你好 会自动抵扣的呢  不用处理

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快账用户3612 追问 2023-11-15 11:09

账上有上期留底的,需要结转吗

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齐红老师 解答 2023-11-15 11:12

不用结转,可以的,就是直接抵扣就行了。

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快账用户3612 追问 2023-11-15 11:15

账上未交3千多,但是留底自动抵扣了,本期未交是0,账对不上,

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齐红老师 解答 2023-11-15 11:18

那你如果要结转,就都转到转出未交增值税了。

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快账用户3612 追问 2023-11-15 11:19

你好 你好同学: 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专

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快账用户3612 追问 2023-11-15 11:19

是哪一步的分录呢

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齐红老师 解答 2023-11-15 11:23

你上面说有余额科目的 

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齐红老师 解答 2023-11-15 11:23

实际工作中这个不用处理的 是直接抵就行了 

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你好 要结转销和进项科目 
2023-11-15
是的,只要月末不是留抵,需要做结转未交增值税的分录
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你好 留 抵的不用再结转是直接抵扣就行 
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你好,学员,余额直接负数即可的
2022-09-25
您好 当进项大于销项 不需要交增值税还有留抵的时候 不要结转借未交增值税贷转出未交增值税
2021-02-22
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