你看一下单位是不是正确的 上期的余额是正确的吗?
老师,想问下销售数量比实际库存多怎么做账?(因为我们是第三方代售的,第三方售出的数量比我们给他的数量多,可能存在串货销售的原因,后期查处差异也有可能退回)
公司缴纳增值税都是按行业税负缴纳的,抵扣的进项税额是足够用的,为什么没有库存数量呢,结转成本我是按实际购销数量成本结转,是不是他进项成本大于销售收入的缘故?
老师,请问账上的库存不足销售,是什么原因呢?查询过登记的购进数量没有错,销售的数量也没有错,是加油站来的,实际上是够库存销售的?
请问,我是销售海鲜水产品的,账面盘点的数量我是用期初+本月购入-本月销售-损耗-赠送得出来的,但同事是用(上月库存+本月购入-本月实盘库存)得出,这两种 方法应该都没错吧?
请问,我们是销售海鲜水产的,做给老板看的销售毛利表,我的产品价格是用月末加权平均算的,然后成本就是(上月库存数量+本月入库数量-月末实际库存数量)*均价得出海鲜成本,有错吗?
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
是正确的,单位是吨,按1176换算为升,是柴油
上期余额也是对的吗
也是对的,都是对应的
你在核对 本月销售出去的 然后在核对本月购入的
核对过,没有问题
发票下载了库存吗 找就税务局看下后台的数据
老师,这个发票有下载库存,主要原因是我们客户说,0号柴油已经给钱的都已经开了票,暂估的这笔后期是没有发票回来的,所以账上为什么会库存不足呢?实际库存又是足够的?找税局也看不出来吧,这是不是自己账上哪里错了
这个不能自己干暂估 你得下载库存才可以
老师,下载库存,账上的库存就会够了吗?问题是就算我没有下载,发票还是不可以开出来的?并且柴油发票都已经认证完了
是的 那就是你用的之前的库存吧。
开发票之前先下载 或者是核对一下你单位的库存。
那这个跟账上库存不足好像也没有关系吧
你收到发票不下载库存 就有影响 库存就不准确
老师说的这个库存不准确是指开票里面的吧,但是不准确,那账上登记的库存也应该够啊?
是开票里的 你们有仓库吗 或者其他的人员吗 和他们核对下
跟他们公司的人核对过了,他们也不知道什么原因
那有没有这种情况,就是实际有购入,但是发票没有开进来。
他们说没有这种情况
那你看下开票系统里面的和你账上的余额是不是一样的。