你好,可以在11月份儿补上的。
老师好,刚接手的账,去年9月份就按暂估结转了成本,汇算清缴已经按这个暂估申报了,但是在5月31日前也取得了这个暂估的发票,如果现在反结帐到去年9月红冲了了那个暂估分录,重新按取得的发票做的话,那么主营业务成本就虚高了3万,相应的库存商品也虚少了3万,如果是这样,这个账怎么更正,如果更正,财务报表和所得税汇算年报是不是也必须得更正?有没有不用更正报表 调账的好方法?
老师您好,一般纳税人每个计提报税的时候都要报送财务报表,但是现在我发现我之前月份有个分录做错了,但是报表已经报送了,我能不能反结账进去把分录改了
老师,7月份的账有错,成本没有结转,这个可不可以在11月份结转呢,还是必须在7月份去结转呢,主要在7月份结转,财务报表到时候又要改动,要更改财务报表是不是必须去税务局更正才行呢,季报已经报送了
你好老师,个税申报工资必须和财务报表管理费用中的工资数据一致吗,之前月份个税报的多,是因为怕需要收入多,好合理扣除,结果到年底开的不多,不想这么多费用,想更正个税申报可以吗?得从4月改到12月,这样更正有什么影响,更正呢本年利润亏损就少点,不更正本年利润亏损多点,到底要不要更正呢
老师,去年10份补缴5月的无票收入税款,当时直接更正了5月的增值税申报表,但是没有反结改报表喂没改财务报表,造成后面一个季度的财务报表和增值税申报表收入金额不一致,这种差异可以存在吗,需要调整去年的财务报表和账吗
货款是19369.20元,供应商开票金额是19608元,多开了238.8元,开收据和委托书是写19369.20元吧,多开有什么影响或者怎么处理,我实付是19369.20吧
老师,发三月份的工资这样写可以吗
老师,如果商品之前按照不含税9的税率入库,后面发现有一个产品发票开的13点,这样长年累积一直对不上,请问怎么处理呢
个人所得税通过应交税费核算吗?资产负债表应交税费这个项目包含个税吗?
因质量问题,对我方产品检验产生的检测费,对方入其他业务收入我,我方入什么费用?可以当做是和平时一样的质量扣款入账吗?
为什么汇算清缴的主表总是显示与财务报表填写的数据0不一致,可是我的财报是有数据,而且数据也是一样的
实缴的印花税是每年年初报一次吗,其余时间不能申报,不能填吗
中级会计考试的 计算题 和 综合题 要写过程吗? “解:”这个解要写上去吗?
政府补助的款项需要交企业所得税吗
提前开了一季度的房租发票,按月支付,如何入账