您好,对的,这个的要取消的
请问退税勾选确认未申报出口退税,需要红冲发票,红字发票信息是选择已抵扣还是未抵扣
出口退税发票,已经勾选认证之后,需要开具红字信息表时,是否选择未抵扣?我申报报表时候需要怎么填报?
3月出口退税勾选,7月开具红字信息表退回发票重开,纳税申报时进行转出要补缴税款,但是这张发票并未申报出口退税,后续该怎么操作
老师,已经勾选了出口退税的发票想要开红字信息表,提示不能红冲。是不是要取消勾选?但是是上个月勾选的发票,还没申报出口退税。
外贸企业出口退税:三月 四月已经申报 增值税进项发票勾选成抵扣勾选而不是退税专用 冲红重开进项退税申报 会不会跳疑点
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今年亏损时借:利润分配-未分配利润贷:本年利润问题本年利润在贷方表示的是今年的盈利,但今年不是亏损的吗,这里的本年利润表示的是什么意思
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
出口退税申报企业存在未完成的变更事项,不予受理
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
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我想问个问题,12月开的专票,12月交了增值税,如果这张票1月份冲红了,之前交的那些增值税会退吗
年终奖是39001.5,如何避税
上个月已经确认了,现在还能取消?
你们是季度申报的还是月度的
月度申报的,有一张开错了。现在需要对方重新开具。
那就不行,季度的话可以,月度是勾选后不能取消的
那我现在有一张开错了。怎么红冲掉?
已经抵扣过的话,需要购买方申请红字信息表,然后给销售方,销售方再红冲
我们就是购买方啊。我刚刚申请,提示已经勾选出口退税,不能开红字信息表。
提示蓝字状态为:待退税,不允许红冲
你现在没法勾选,有两个办法,第一个的,等待退税以后再红冲,第二个,直接去现场申请红字红冲,就可以
这么麻烦,因为我勾选之后申请退税,发现跟我们出口的数量不一致。申报不了。所以想让客户重新开票给我们。那现在也不行是吧?
嗯对,现在只有这俩处理办法