同学,你好 属于差旅费
老师,单位有培训费科目。 职工参加培训,培训课程有单独培训发票。另外住宿费发票也是单独来的。因此产生的住宿费用计入差旅费吗?还是计入培训费或其他科目?
学校老师出去培训产生的车费餐费住宿费属于差旅费还是培训费?
你好老师,员工异地培训期间的住宿费,记差旅费还是培训费?
老师,请问其他公司到我们公司给员工培训,培训老师的住宿费和餐费,入什么科目呢
员工参加培训,计入管理费用,二级科目写的培训费,那期间入住酒店,属于什么费用,二级明细是什么
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
就在本市郊区的培训,没有去异地。
同学,你好 那就做培训费