是的,在摊销期内每期都要摊销
长期待摊费用,普通发票入账的,也要正常摊销吗?还是说,计入长期待摊费用的都要摊销?
各老师,长摊费用与长期待摊费用与长期待摊费用摊销,这三个都是什么关系,
各老师,待摊费用与长期待摊费用与长期待摊费用摊销,这三个都是什么关系,
老师,20年长期待摊费用988675.46,每月摊销8238.96,21年又有一笔长期待摊费83513.35,每月摊销额还是8238.96,21年的长期待摊费我忘了摊销,我应该怎么调账
老师,借:在建工程 贷:应付账款 借:长期待摊费用 贷:在建工程 这个长期待摊费用后期每个月都要摊销吗?
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
留底抵欠是3月份办理的,然后4月份申报3月的所属期,那留底抵欠会计分录也应该在3月做吧,为什么要做到4月啊,老师
法院强制扣除的费用计入那个科目 请老师们指教
老师我计提盈余公积需要自己结转吗还是软件结账结转
老师,福利费不是不用计提了吗?我看你给学员发的,怎么还需要计提啊
老师,留底抵欠填到3月所属期(4月申报),那会计分录是做到3月份吗,
如果未开业呢
开办费是在开始经营的年度按5年摊销计税,会计做账在开业当年一次核销,不再摊销。