借:存货/成本费用科目 贷:应付账款
老师,钱付给对方了,但是没有走公账 ,对方把发票也给我们开了 。直挂着应付账款 ,怎样把他这个账调整一下 呢,可以让对方给我们开具一个收据 吗?
老师好,以前公司建账不全,对方给开了票,咱这里应该是应付账款,可没用公户打款,账上始终是应付账款,问对方,对方说他们已经平账了,咱们这面用什么方法?平账?用其他应付款老板平账可以吗?有什么办法可以平账?
应付账款余额在借方,是不是我们付钱了,对方没有开票给我们
应收账款的贷方余额是不是对方多给我们付了钱,我们少给别人开票了对不对
想问一下有什么方法可以使我的应付账款借方余额调平吗,对公付钱了对方不开票给我们
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
给办事的非员工送红包,怎么入账,怎么做能税前扣除?
银行承兑汇票到期了会自动扣款的吗?
朴老师回答一下这个问题
不是上市公司 用会计准则 租金怎么做账
这个代表什么意思?老师
请问一下老师这个题应该选哪个,答案为什么选择B
3月末暂估60万水电费,4月到票20万,后续会再来票,本月能直接冲60万,也不在暂估吗?怎么处理比较合适,而且暂估约多暂估10万
微信扫码加老师开通会员
然后汇算清缴纳税调增,这个是不是会导致多交企业所得税
是的,就是你说的那样子
如果不想多交怎么整
这个是没法子的,除非,对方已经破产或者注销。要么就起诉对方