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老师:本月减免增值税,做 借:应交税费-应交增值税 110元 营业外收入 110元 月末结转时:做借;本年利润 -110元 贷: 营业外收入 -110元 可是报表的本年利润比利润表的数字少220元,是分录不对吗?

2023-11-10 16:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-10 16:04

结转时借营业外收入110 贷本年利润110

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快账用户3167 追问 2023-11-10 16:06

老师:结转时的分录 借:本年利润 -110元 贷:营业外收入 -110元 是财务软件怎么结转的,是不是要手动改下?

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齐红老师 解答 2023-11-10 16:07

对,你把这个分录删了,手动录入就好了

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快账用户3167 追问 2023-11-10 16:15

老师:手动录了,还是不平,利润数字差还是差220元,是科目用的不对吗?

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齐红老师 解答 2023-11-10 16:17

科目没有问题,你把本年利润再结转到未分配利润呢

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快账用户3167 追问 2023-11-10 16:32

老师:还是不平,

老师:还是不平,
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齐红老师 解答 2023-11-10 16:33

那就奇怪了,怎么会不平

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结转时借营业外收入110 贷本年利润110
2023-11-10
你好    未开票收入 怎么做营业外收入 。这个不对的哦。 你是一般纳税人是吗  
2021-01-09
同学你好,您的分录是没有错的;
2020-09-15
同学你好 营业外收入不交增值税 只交所得税
2020-09-15
1 ,是的,2 ,对,3 对,4 ,借销项税额130 转出未交增值税,348.59贷进项税额 478.59 ,这个待抵扣是辅导期纳税人使用的,或者是转回小规模这个多进项税额没有抵扣这个挂这个下面,
2020-09-15
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