结转时借营业外收入110 贷本年利润110
老师您好,一般纳税人营业外收入的会计分录怎样做呢?借:现金1130元 贷:营业外收入1000元 货:应交税金~应交增值税~销项税,结转时分录,借:营业外收入1000元 贷:本年利润1000元,老师我有没有做错?
老师你好,我想问下我这分录有没有错:分录①:借现金1130元 贷:营业外收入1000元 贷:应交税金~应交增值税~销项税130元 结转:借:营业外收入1000元 贷:本年利润1000元 分录②借:原材料~××3539.82元 借:应交税金~应交增值税~进项税460.18元 贷:银行存款4000元 分录③ 借:原材料~××141.29元 借:应交税金~应交增值税~进项税15.41元 贷:现金160元 分录④结转未交增值 借 借:应交税金~应交增值税~销项税130元 借:应交税金~应交增值税~待抵扣进项税348.59元 货贷:应交税金~应交增值税~进项税478.59元 老师帮我看看那里不对,帮我更正下,怕搞错,谢谢
老师好,小规模减免税额分录借:应交增值税-当期增值税,贷:营业外收入-减免税额补贴收入。月未结转到收入:借:营业外收入-减免税额补贴收入,贷:本年利润。现在我年终结账了资产负债表与利润表就相差这笔金额不对,利润表里面少了减免税这笔税额,如果利润表加上这笔税额就与等于资产负债表里面的利润相等,请问老师如何处理
老师:本月减免增值税,做 借:应交税费-应交增值税 110元 营业外收入 110元 月末结转时:做借;本年利润 -110元 贷: 营业外收入 -110元 可是报表的本年利润比利润表的数字少220元,是分录不对吗?
M公司平时的利润合成采用表结法。2021年12月末结转收支前全年损益类户的金额如下:主营业务收入9500000元(贷方)销售费用500000元(借方)其他业务收入200000元(贷方)管理费用300000元(借方)投资收益500000元(贷方)财务费用100000元(借方)公允价值变动损益80000元(贷方)资产减值损失40000元(借方)营业外收入5000元(贷方)税金及附加36000元(借方)主营业务成本6300000元(借方)营业外支出2000元(借方)其他业务成本120000元(借方)所得税费用720000元(借方)要求:计算M公司2021年度的下列指标(列示计算过程)。(1)营业收入(2)营业成本(3)营业利润(4)利润总额(5)净利润
老师,不是本公司的员工能报销为公司购买的烟吗
老师,现在单位机票报销是发票形式了,请问单位报销的话,抬头填个人名字可以报销吗
重庆对于外贸企业,选择出口退税的方式,请问开具销售发票应该是选择“0%”还是“免税”的方式开具
因我司基本户冻结,只能工资专户发放工资,但因年底,供应商要款,我司是否以工资的形式发放此款项。
老师,问一下,年末结转时,这个分录怎么写?
乙方依托自身的在浙江省内市场资源,协助甲方扩大在浙江省内的市场份额:乙方依托自身优势,协助推动甲方主要技术,产品在浙江省市场的落地,我们跟对方签订一个这个合同,主要费用是拓展费,那开票*其他咨询服务*技术咨询服务费还是得开什么用的项目名称?
老师,一月份的销项进项已经认证了,还能开票给客户吗?
老师,请问一下公司怎么弄才能银行帮忙发工资啊?老板突然问我。我也没接触过,先问问老师
您好,年末整理装订,明细账、税务申报资料、财务报表资料、封皮上分别合理美观的怎么设计名称?
提成和奖金一起发,可以按照一次性奖金计算个税吗
老师:结转时的分录 借:本年利润 -110元 贷:营业外收入 -110元 是财务软件怎么结转的,是不是要手动改下?
对,你把这个分录删了,手动录入就好了
老师:手动录了,还是不平,利润数字差还是差220元,是科目用的不对吗?
科目没有问题,你把本年利润再结转到未分配利润呢
老师:还是不平,
那就奇怪了,怎么会不平