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老师好,咨询下,有一笔分录9月份支出12000元,借应付账款-供应商12000元,贷银行存款12000元,暂估入库借原材料12000元,贷应付账款12000元,现在收到这张发票12000元,这笔分录怎么做呀?

2023-11-10 15:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-10 15:29

借应付账款,贷原材料,借原材料,贷应付账款。

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快账用户2392 追问 2023-11-10 15:30

10月份收到了发票,这笔分录还和之前一样吗?

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齐红老师 解答 2023-11-10 15:31

是的,是这么做的。第一个是红冲暂估的,第二个是做发票的。

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借应付账款,贷原材料,借原材料,贷应付账款。
2023-11-10
同学,你好 借:应收帐款12000 银行存款11000 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项)
2021-01-06
可以的,可以这么做的
2023-10-26
你好同学,你每个月的房租是多少钱?
2022-06-23
你好,这个是23年9月份到24年8月份是不是。
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