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老师好!请问10月份开具的发票,有两个份发票其中一个产品的税率开错了,原本13的税率开成了9,请问申报增值税应该怎么填申报表?

2023-11-10 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-10 15:22

开错发票就要红冲,重新开具呀。当月你开的自动生成在对应的税率上

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快账用户3441 追问 2023-11-10 15:27

红冲在11月份,10月的税怎么申报呢 申报

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齐红老师 解答 2023-11-10 15:31

10月你开具发票是什么税率,附表一就对应税率上的数据

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开错发票就要红冲,重新开具呀。当月你开的自动生成在对应的税率上
2023-11-10
您好,开错了,就在错误的栏次填写
2023-10-22
1.将错误的普通发票信息进行红冲处理。在附表一的第12栏“红字专用发票信息表”中填写红字发票的发票代码、发票号码、开票日期和金额等信息。 2.将正确的普通发票信息填入附表一的相应栏次。在附表一的第3栏“开具增值税专用发票”中填写正确的发票代码、发票号码、开票日期和金额等信息。 3.在附表一的第10栏“开具其他发票”中填写正确的普通发票信息,包括发票代码、发票号码、开票日期和金额等信息。 4.在申报表的其他栏次中,如有需要,也可以将相应的数据填入相应的栏次中。
2023-11-02
你好,开了负数发票之后,在你的免税销售额里面填写负数,但是你得去税务局申报,这个自己申报不了,你可以试一下的 然后再13%,第一行里面填写你的小手咯。
2022-11-10
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