你好,这个取决于你的增值税结转方式,有可能是会有余额的
老师,问一下,我这个月没有销项税额,只有一张进项税额的票已经认证了,这个进项期末需要结转到哪个科目
老师,目前进项大于销项,期末有留底税额,进项税额,销项税额,进项税额转出期末有余额,需要月末结转吗
老师,进项税额转出科目期末应该有余额吗
老师,请问进项税额转出,期末结转后有余额吗?
请问老师,进项税额转出这个科目月末可以有余额吗,一定要给它转平吗?
养老保险申报作废可以退款吗?
老师您好,这个月申报增值税发现增值税主表第25行和32行金额是负数,这是什么情况?
企业购进激光器软件应该按照多少年摊销呢?
兼职人员的年底奖金申报个税,可以按照全年一次性奖金申报吗,还是必须按照劳务费来申报
工作中出口货物免抵额和退税额分开提的吗
进口货物支付的运费,属于什么费用?
老师 我们航天航空科技展 要给社区参观的人开门票的发票 请问 项目写啥呀 还有门票39.9是含税吗
生产型企业,购入原材料取得发票后能否跨年入账并税前扣除?(当年未做原材料暂估入库、未领用销售)
郭老师无票收入做账分录跟有发票的是一样分录吗
,我司于2025年1月底将税务关系从南京迁移到了武汉,迁移之前,我司在南京税大厅申报并缴纳了2023年的残保金,现在发现申报有误,残保金多申报缴纳了5万元,该如何申请退税呢? 因为税务关系已完全转移到武汉,在南京的税务关系已封存,南京税务那边说不做任何处理了,这种情况在武汉可以申请退吗
我10月份收到一张红字发票,11月申报时申报表自动上传了进项税转出,那我做账应该怎么做呢
收到红票时 借 库存商品 负数 待认证 负数 贷 应付账款 负数 纳税申报时应该怎么做账
申报的时候在附表二里面红字发票信息表进项税额转出
我说的是分录应该怎么做
收到红票时 借 库存商品 负数 待认证 负数 贷 应付账款 负数 就是你说的这么做账就行
缴纳税款的时候怎么做账呢
借应交税费-未交增值税 贷银行存款