按照收入对应的比例结转成本。
老师你好!我们公司4-6月份是有收入对应的所以做了主营业务成本,但是7月份未开票,8月份开的票,只有7月份没有收入对应,7月份是否要设置劳务成本科目?8月份计提工资时有收入对应是否可以做成成本,同时结转7月份的劳务成本?谢谢!
老师建筑施工单位,有A B C三个项目,其中只有A项目有料工费成本且 大于A项目当前的收入,BC两个项目只有人工费成本,BC两个项目也有收入,月底结转的话可以把A项目多出来的材料机械都结转吗,相当于分到BC项目的成本了,
老师我们有一个异地a项目本月没有收入但是已经支出了成本20万 挂到a 工程结算-20的 , 但是我的B项目收入有120万 成本60万,我都对应把B项目工程结算120结转到主营业务收入120,合同结算60万结转到主营业务成本60 本月季报的时间120-60-5(费用)=55,利润有点大,我可以把a项目虽然没有收入,但是我把成本结转过去嘛、抵减一部分利润,少交税。
请问,比如A项目有收入了,A项目之前计入工程施工的都可以转入成本吗,需要时间对应不,比如结算6-7月收入,成本只能是6-7月吗
老师,现在要结3月份的帐,工程施工是A项目的成本,工程结算是B项目的,B项目是收尾,没有成本了,A项目本季度没有开票,那我可以确认A项目的成本吗?B项目的收入可以确认吗?
私户转账过来需要开发票怎么办
老师,个体税务局核定的月应纳税额是3万,开票比较少,超不过3万,但是收入超过10万了,这个怎么报增值税啊
一般内账怎么做,内账和外账的区别
老师好,单位的车个人给交了保险了,发票开的个人的名字,能不能在单位报销入账了?
老师,题目中看不出来已知条件有2%的现金折扣呀,题目中2/20 N/30是什么意思
12月暂估挂账了一笔四害消杀费用,3月份报销了12月-1月的四害消杀费用但是我没有冲销12月的,现在4月咋处理
出口退税,备注里面这个运费怎么谢
学校食堂预收学生2024年餐费,期末的时候退费有个娃算错了,少退了1000元,那现在人家申请退费,这个账务怎么处理
我干的活 有机械 有人工 我这边开票 是开建筑服务劳务费呀 还是建筑服务工程服务合适呀
你好老师,异地项目办理个税申报一般是做代扣代缴薪金所得是吧?那么我这是核定征收个体户没超10万每月,我可以0申报吗?o申报如何申报信息采集采集谁的信息
之前没有收入计入工程施工,有收入了,再转入主营成本,没有管时间对应,这样不行啊
那你需要把工程施工那个补记上的,然后再结转到主营业务成本。
项目上机械折旧费比如6月,也要在结算6月收入的月份,才能转入成本吗,是这样吗
你好 是的 平时记工程施工 有收入了转到主营成本
时间要对应吗,
要对应上的收入和成本配比的。
比如,我们一个项目10月收入才结算到5月,但是10月发项目工资到了9月,这样就要去提出来到5月的工资是多少,才计入主营成本啊,6月后的计入工程施工?
你好,收入和成本要对上了。你收入要确认50%,成本就确认也是50%。
有个情况就是,比如之前漏记5月人工或者其他成本,在9月收入是8月份,这样可以把5月的成本计入8月不
可以的,把漏记这个补记上就行。
需要注意的是不是,在收入结算的日期内,或者之前的,可以转入成本,收入结算的日期后的,不能转入成本
最好是和收入同一期,这样不是收入和成本配比吗?咱一直不就是在说收入成本配比这个原则吗?