可以复印一下,给他们盖个发票章,让他们做账用。
老师好,我们上个月开出的增值税专用发票,客户说开错了,需要重新开,但是发票他又无法退回,弄丢了,没有进行抵扣的,拿不到另外两联,我们直接冲红可以吗
对方说发票抬头提供错了,让重新开,说没有抵扣,把发票拿过来了,他们是不是也要开红字的发票给我们,还是我们自己开红字
老师你好,我们上个月给客户开了票,他现在要退货,发票他们弄丢了,他现在有什么办法补发票给我们呢?我们没有发票联,我们要怎么红冲回来呢?
老师你好 请问 我们公司给客户开了一张去年的发票 他们没有认证 丢了 然后想让我们在重新开一张 中建的说必须要发票原件 第一联复印件不行 这个能给红冲重开么
老师,我们客户把发票搞丢了,又让我们作废重新开具,发票之前没有错误的额,要不就不付款,说没有发票,那我们可以重新开具吗?
小规模合作社买别人的东西开出的1%的不管是普票还是专票都能抵扣9%的增值税吗?
子公司借1000万给母公司,每年30万利息,每年付一次利息,子公司需要每个月用控股单位往来这个科目先计提利息收入到其他业务收入,那每个月计提分录怎么做,到时候开发票的时候分录怎么做,利息到账了分录又怎么做,都是需要用到控股单位往来这个科目来核算的 子公司每月确认利息是借 控股单位往来3万 贷利息收入3万 开票时候:借其他应收款30万 贷控股单位往来28.2 贷销项税 1.8万 收到钱的时候:借银行存款30万 贷其他应收款30万这样对吗
个税租房合同去年的还能补填吗
1,支付货款:借:应付账款——暂估应付账款 贷:银行存款/其他货币资金 2,暂估入库:借:库存商品/原材料/周转材料等(根据货物用途) 贷:应付账款——暂估应付账款 3,发票来时: 借:应付账款——暂估应付账款 贷:库存商品/原材料等 实际入库金额:借:库存商品/原材料等 应交税费——应交增值税(进项税额) ▶️一般纳税人需拆分 贷:应付账款/银行存款 差异处理,暂估少了100元,借:应付账款——暂估应付账款 100 贷:库存商品/原材料等 100 这样对吗
老师,24年10月的宽带费149元,25年3月才开的发票,这个在25年能入账吗?
辛苦图片这个老师说下谢谢
财政应返还额度在贷方是行政部门把剩下的钱还给财政部门的意思吗
老师,超市开发票的时间怎么定,,小规模季报,每天都有营业额,3月份的想又不可能等到4月份开始对,怎么办呢
收到某公司转款,代缴纳电费,不用还款给那个公司了。收据写收到某公司款项,无需归还。这样可以了吧?
老师,好,个体户给员工发的工资,用申报工资吗?
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复印哪里的,发票丢了 去哪复印啊老师
所有的连次都丢了吗?
发票联和抵扣联在
不是啊,我说错了,发票联丢了,其他在
就用这两个联次复印给对方呀。