你好,那你们买来是做什么用?
老师我们公司品鉴茶视同销售分录 借:销售费用 贷:主营业务收入 贷:应交税费_销项税额 公司审计叫我们这样做 借:销售费用 贷:库存商品 贷:应交税费_销项税额 按公司审计说的这样做,税务申报的销售额不是和账面收入不一致吗。还有库存商品购进税率都不是统一的呀。我们这品鉴要怎么处理
老师,视同销售(购买的礼品、大礼包作为年货赠送给股东、客户、还有员工算视同销售吗?),供应商开的普票,我们应该怎么处理呢?应该将这部分礼品、大礼包、纪念品按照 普通发票的 价税合计 金额 乘以 他们 对应的货物的增值税税率 计算销项税额 吗?不太懂,请老师解答,感谢!
你好,老师,有个供应商提供公户,我发给老板转账。老板说我没问清楚要不要开发票,他说这个不是财务应该做的事吗。经理和供应商联系的谈开票的事情。我就不过问了。我说以为经理已经和他说了的。
你好老师。供应商把赠送的的品鉴酒单开票给经销商了,有金额但是不需要付款,供应商的财务说他们视同销售处理,经销商不用账务处理。这样合理吗?
老师,供应商给我们提供的商品我们已经销售给客户,后因为质量问题,该设备退回给供应商,但是发票并不红冲,请问怎么账务处理?法院判决我们收到了之前付给供应商的货款和违约金还有利息,计入什么科目?
登录电子税务局会有浏览记录吗?在哪里可以查询,没有申报和修改
你好老师,我收到一笔10000元的货款,其中实际到账9965手续费35,我这个项目明细应该怎么做?
老师酒吧充值送酒给客人怎么做账啊
老师你好,我是新成立的公司,3月有一笔收入进公户,但是我当时还没做税务登记,这张票开出开入都在四月,那我可以把账也做在四月吗?
差额征税的行业可以取消差额征税按常规的行业去销项减进项报税吗,
老师我们是石家庄小规模纳税人, 需要给邢台项目开发票,1、开外管证时,今天要开24000元发票,合同金额我写多少?合同金额20万的话,那我开外管证时合同金额写24000元?还是20万? 2、我们老板给的是电子版合同,只有合同签订日期2024年12月,工期大概35日,那外管证合同有效岂止时间我咋写? 3、我们是小规模纳税人,增值税季报,所得税季报!4月份不含税异地开票金额超过10万元了,我还需要4月底预交增值税和所得税款吗
我们是外贸企业,我们申报了一笔退税款,供应商是第一次供货,税务发了函调给对方税务局,对方税务局回复函调说手续不全,要让我们出口转内销,但实际货物是不需要退回来再销售的,比如进货金额80万,进项税7.2万,出口销售100万,退税率9%,请问这笔业务如何做会计分录,如何填写纳税申报表
某公司,之前的固定资产没计提过,怎么重新开始做账计提
我这个问题问到一半就结束了怎么弄?
2024年补交2017年的一个销售未入账的固定资产的增值税,并且税局那边帮更改了2017年的增值税申报表(在2017年的增值税申报表里增加了这笔为未开票收入),请问这笔补税的完整分录是什么?需要还原业务做账吗?网上搜的借:以前年度损益调整,贷:应交税费—应交增值税,这里怎么解释?
他赠送给你们,你们是做什么用?
我们买的商品酒赠送的品鉴酒
品鉴酒是非卖品
那你们也是赠送出去,是这个意思吗?那别让他给你开发票。
开了发票,你需要做账务处理,然后你赠送的也是视同销售。
他们开了纸质票也不寄给我们。
那你的平台里面有这个发票信息不是吗。
也不用付款的。
我知道不用付款,对方赠送给你啊。
是的。我就是从平台看见的,才问他们财务的。
你跟他说,要么这个发票就作废,你们待会买其他酒的时候,让他在折扣里面提现。
赠品我们都是正常入库存,正常消耗,没有做视同销售处理。因为是非卖品,都是品鉴用消耗了。
正规的需要视同销售,除非你们购入不做账务处理,赠送出去也不做账务处理。
正常入库存,账务上没有金额,也没办法入账。
你好,可以做的呀,对方的销售价格。
借额库存商品, 进项 贷营业外收入。
可是他们又开票了。真不知道该如何处理。沟通对方说他们系统没办法体现在购买商品的折扣里。
什么原因不能开折扣?
说是系统不能实现。
你能开出折扣来吗?你教一下他,这些都是借口。