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老师,,麻烦帮忙写下这个简答题的完整过程,谢谢

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2023-11-09 09:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-09 09:25

您是要写出完整的会计分录

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快账用户9388 追问 2023-11-09 09:27

是的老师,完整的会计分录

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齐红老师 解答 2023-11-09 09:27

借:应交税费-应交增值税(销项税额)80 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)75 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5

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齐红老师 解答 2023-11-09 09:28

借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 20 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税20

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快账用户9388 追问 2023-11-09 09:28

题目是这个: 请写出月度终了及次月征期实际缴纳时应进行的相关账务处理

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快账用户9388 追问 2023-11-09 09:35

老师,那开始预交的5万体现在哪里?这个题目的分录一直不会做,请老师指导

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齐红老师 解答 2023-11-09 09:37

已交税金15万 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税15 贷:应交税费-未交增值税 15 借:应交税费-未交增值税 15 贷:银行存款 15 应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 那么现在他的贷方10万元 结转到借方 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 贷:应交税费-未交增值税10 月末结转预交的5万 借:应交税费-未交增值税5 贷:应交税费-预交增值税 5 最后还剩下借:应交税费-未交增值税 借方余额5万元没有缴纳

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快账用户9388 追问 2023-11-09 09:40

谢谢老师,我慢慢研究下

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快账用户9388 追问 2023-11-09 09:43

老师,你给的已交税金15万没看懂,

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齐红老师 解答 2023-11-09 09:54

已交税金15万 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税15 贷:应交税费-未交增值税 15 借:应交税费-未交增值税 15 贷:银行存款 15 因为题目说已交交了15万元,那么我肯定要结转这个部分,不然最后也会得出 80+20-(75+15)-5=5万元

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齐红老师 解答 2023-11-09 09:55

其实是按照这个规矩做的,您看一下

其实是按照这个规矩做的,您看一下
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快账用户9388 追问 2023-11-09 10:36

好的谢谢老师,这个题目有啥技巧吗?感觉还是很混乱

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快账用户9388 追问 2023-11-09 10:42

谢谢老师!我自己理了下顺了,感谢

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齐红老师 解答 2023-11-09 10:44

其实就把 所有的进项 销项和 进项转出都结转到 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 的科目中去

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齐红老师 解答 2023-11-09 10:44

然后看看借方还是贷方 如果是借方 说明有进项留底了,不管了

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齐红老师 解答 2023-11-09 10:45

如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一一应交增值税一-转出未交增值税 贷:应交税费一-未交增值税 在下个月缴纳时借:应交税费一-未交增值税 贷:银行存款

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快账用户9388 追问 2023-11-09 11:10

好的感谢老师耐心和专业的解答

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齐红老师 解答 2023-11-09 11:59

不客气 祝您考试取得好成绩

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您是要写出完整的会计分录
2023-11-09
1借在途物资424500 应交税费应交增值税进项税额55005 贷银行存款424500+55005
2022-03-20
你好 770000-(250000%2B80000)*0.8=506000全部变动成本 506000/100000=5.06单位变动成本 单价10 产能1000 00 1.厂长意见不对 (7.5-5.06)*30000-10000*(10-5.06)=23800 2.科长意见正确 7.5大于变动成本5.06 (7.5-5.06)*30000-10000*(10-5.06)=23800 3.销售科长 (7.5-5.06)*30000-1.8*10000=55200 4.销售科长利润多 5.加班费 55200-40000=15200 接受加班生产
2022-05-16
学员你好,老师计算后回复你
2022-01-06
同学您好,这些题建议您自己做一遍,有不懂的可以再问。
2023-05-04
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