同学你好 需要填写金额的 账面你是在固定资产清理贷方显示 不是收入 这是正常的税会差异
你好,请问我这固定资产清理这样做对不:1转入清理时,借 固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2收到清理货款:借现金 贷:固定资产清理 应交税费增值税(销项税):3,亏损时;借营业外支出,贷固资清理,这样对吗,我申报增值税时,固定资产清理收到的款与收入合并申报了,现在导致财务报表年度营业额与增值税报表上累计营业额不一致,请问怎么修改
借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额) 老师这里的固定资产清理算作收入申报增值税,那么企业所得税这里的固定资产清理没有反应在利润表里面,不就会产生增值税和企业所得税收入申报的差异吗?
老师您好,请问货物运输的物流公司9月份处置一辆之前的车辆,拿到的二手车销售统一发票上面车价合计金额是15000,我按照固定资产清理,算出的应交增值税-销项税额是1725.66,算出的固定资产清理产生的其他业务收入是10282.89, 我做的分录如下:我查到的折旧表,该固定资产原值是59829.06,累计折旧56837.61, 借:固定资产清理 2991.45 累计折旧 56837.61 贷:固定资产 59829.06 借: 库存现金 15000 贷:固定资产清理 15000/1.13=13274.34 应交税额-应交增值税-销项税额 1725.66 借:固定资产清理 10282.89 贷:其他业务收入 10282.89 请问老师,我在申报填写增值税附表1时,这部分的销售额和税额该如何填写?分别取哪个数?蟹蟹
请问出售使用过的固定资产, 记账时:借:银行存款等, 贷:固定资产清理, 贷:应交税费一应交增值税一销项税额 这情况下我申报增值税的时候要不要填写金额,填写了就会账上销售额和申报表金额不一致。
老师,处理了一个固定资产开了普票,借:银行存款13500 贷固定资产清理11946.9 应交税金~销项税1553.1 填增值税报表时自动出的数据是开具其他发票销售额11946.9,和税额1553.1,应该没啥问题吧
提前报废的固定资产,当月需要计提折旧吗
老师,员工张三离职了,没有工资了社保个人部分怎么办?可要工资表体现?
老师 ,我们老板2025年3月签订了一份合同,租用场地,租金从2024年5月1日起,之前没有确认负债,而且已跨年了,对方估计也没有入账,可不可以从3月份一次性确认2024年5月1日到2025年3月共11个月的房租, 借:管理费用 贷:应付账款
欠薪保证金是什么钱呢?去哪里交呢?
老师,我公司招的员工没干到一个月就离职了,没有他的身份证号怎么报个税
老师,我们商贸企业,做医疗设备的,我们上个月进了两台设备,同时在这张发票上还赠送了很多试剂盒,我这个月开出去的话,是不是也得把赠品随之设备开出去啊
我想问下收到的快递费发票和加油票需要交印花税吗
工程款,入长期待摊费用-装修费20万 每个月摊销833元入管理费用。没有发票的。那么纳税调增多少?调增已经摊销的那部分?
个体工商户是不是把本期应申报的税报完就好了 没有其他了
老师,你好,请问一下小规模纳税人,季度开票未达到起征点,我在做账时,做营业收入需要把应交税费体现吗?