你好,是经协商按9万销售给客户吗?那就是按9万计算增值税,之前多收的部分退还给客户即可。
有这样一个问题请教下老师,我们单位给客户销售支持,比如定标准价格10万给于20%的支持,这样客户实际付款8.33万,我是不是合同按折扣做,然后发票开具时货款和折扣开在同一张发票上就可以按折扣后的计算收入
你好老师,另外还有一个问题就是:我们卖给客户一台车开票价是30万,另外车辆购置税、保险、上牌这些费用我们都给客户办理,实际我们打包价收客户是50万,其中30万算我们的收入,另外20万是我们总公司垫付的款,金融放款50万是直接打给我们基本户,那这样我的分录可以这样做吗?
4、5日,某公司之前购入的产品有质量问题,经认定给予折让,凭国税局的销售折让单开出红字专用发票,数量500件,售价16元。5、7日,向外地某公司销售产品2000件,零售价500元代垫运费2000元,承运部门将发票直接开给购货方,又将该发票转交给了购货方。6、9日,购进原材料一批,采用分期付款方式,货到后已验收入库,当期支付货款150万元(不含税)余款与六个月后付清,取得的增值税专用发票注明价款300万,税39万。7、10日,购进10台收款机以提高工作效率,支付的含税销售额56.5万元。lenovo
就是我们有个业务在A公司购房赠送5万元会员卡,这5万是满一年后可以退的,这个具体财务上我怎么操作。我的疑问1、这算是销售费用不?如果算是销售费能税前抵扣吗?(没有发票)2、这5万退的时候应该也涉及个税吧。3、这5万赠送的时候(虽然是我支付给客户的,但实际是代客户持有的。那客户需要票据怎么操作)
老师,我们销售客户货物10万,给客户开票10万,后来因质量问题 客户只付9万,那还有1万开红字发票,是客户开具 还是我们自己开
老师请问出库单财务签字的作用是什么?要核对什么?总的金蝶云星空!
老师,一个公司由A和A共同出资设立,注册资金为6000万,A占2%也就是120万,现在A以30万的价格将这2%转让给B,现在B公司要交股权的印花税,应该是以哪个金额来交呢?
高新技术企业每年要年审吗?哪个部门审核?
个税2023年度年收入超六万,但自己没有在个税App上申报,APP上能查到公司每月已申报的税额,这种自己没有再申报2023年度综合所得汇算有没有影响?
老师业务招待费的扣除标准
汇算清缴的处理 25年补交24年的房土税
老师,高铁票金额 是950,报销写的930可以的吗
老师,客户扣我们的钱,是手续费,给我们开票了,这个凭证是啥
改变业务性质,将工资薪金变为员工成立个体户生产经营所得,这算改变业务性质么
老师我们卖的二手车需要验收单才能入账吗?
是的,协商按9万付款,那我的出口退税,是正常退税吗?按7万吗?
你好,对的。出口退税按正常的采购价7万退。
那如果客户那边只付5万,那我们还是退7万✖️13%退税?
你好,外贸公司退税按采购金额退。
那这种,不是相当于把货送给别人吗,国家能允许?
你好,出口退税的核心原理是国家将出口货物出口前在国内生产、流通环节实际承担的增值税、消费税,在货物报关出口后退还给出口企业,使出口货物以不含税价格进入国际市场,有效地避免国际双重课税。提高本国货物在国际市场的竞争力。