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老师,我预收了客人10万元,实际业务只发生了9万,开始的第一笔分录是,借银行存款贷:预收账款,多收的钱要退给对方,请问下确认收入时我该怎么写分录?

2023-11-08 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-08 14:59

借,预收账款,贷,银行存款

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快账用户1004 追问 2023-11-08 15:45

问了等于没问,确认收入怎么是这么写分录?

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齐红老师 解答 2023-11-08 15:46

借银行存款 10 贷预收账款10 确认收入 借预收账款9 贷主营业务收入9 退回去 借预收账款1 贷银行存款1

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借,预收账款,贷,银行存款
2023-11-08
是的,是这样账务处理的
2020-08-10
您好,是的,是这样做分录的。
2020-11-14
您好,对的,这个分录可以的
2023-11-09
1.暂估入库原材料: 借:原材料—暂估 50万 贷:预付账款 50万 到下月初,您需要使用红字原账冲回暂估,会计分录如下: 借:原材料—暂估(红字) 50万 贷:预付账款(红字) 50万 待取得发票时,会计分录为: 借:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 1.暂估车间水电费: 借:制造费用—水电费 10万 贷:银行存款 10万
2024-04-09
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