你好,正常是需要试算平衡才做这样的,那你现在看一下平衡不。
老师,,我用的财务软件是用友t3 这上边本来有数据 不知道点啥了,突然就没有数据了
老师,我用金碟做好账去哪里看试算平衡?符合什么条件就可以结账了?
老师,请问,我们刚买的用友t3软件,打算接手自己做账。以前是代理记账公司。请问怎样把交接的数据倒到用友软件上。手输入吗?
老师,t3用友软件,没结账可以做下个月的账吗
老师,用友T3软件结账了,报表不平,可以反结算吗
我们公司作为一个中间商,就是把客户的车。放到二手车平台去卖。然后二手车平台给返点给我们公司,那个返点需要开票做收入吗?
若某保险代理人某月的工资是7284.8,企业年金是1065.67,已申报税额是23.84。这个税额是怎么计算得出来的?
银行手续费,向银行借款的利息,不开票要不要紧的
有哪位老师知道应纳税合计和个人所得税这2个数字是怎么得出来的吗?我算了好几次都对不上
根据审计报告上的资产减值损失金额,这两张表上的减值损失应该怎么填?
老师,请问,高新企业的进项税加计抵减怎么会计分录?
一人有限公司注册资金没有实缴怎么操作。
预收款的是人民币,可以人民币报关吗
老师,租的房子,城镇土地使用税和房产税应该由谁来交?
售后问题,销售那边说国外客户的东西坏了,所以我们找采购商那边要了免费的产品发给国外客户,我们也没有收老外这个产品的费用,现在卡在报关环节,怎么报关啊?还有怎么做账
老师,要是不平的话,怎么办呢
你好 不能做账的 要平了才开始做账 要调整平
老师,我都做了20多天天
那才是算不平衡,这个进行账务处理不行。
建账就是咱期初必须试算平衡,然后开始账务处理。
那,这怎么办呀
那您看一下您这个软件期初能不能改数据?
没有结账就可以改的老师
你好那就改为正确的
老师,那建账套的时候只录期初数,又不分借方,贷方,是吧老师
需要的呀。资产咱就录入借方。负债咱就录入贷方就这个原理。
就是按照他正常的余额方向录入。
咱原来有账,咱的期初数就是最后一期科目余额表的数据抄上去。
建账套,我见上面,没有借方,贷方,只有期初数呀
你方便截图吗?发来看一下。
老师,这怎么截图呀
这个上面没有截图功能呀
保存好图片和问题一起发出来。
老师,他上面有累计借方,累计贷方,期初余额
我就全录到期初余额了
新建帐的录入期初余额是对的。
老师,我就是新建的账套,这样做对吗?
你好 原来是不是有账的尼