学员朋友您好,正常记账就可以借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,交交税费-个税
老师您好!我公司是小规模纳税人,这个月开给对方公司一张专票是42万,但对方只给我们公司付了40万,这个怎么做分录呢?国税申报的时候怎么申报呢?
老师,你好!我是一家劳务公司,我一次性发工人工资,从对公账户转了5万出去,但是我申报的时候,每个月只申报4000多,我这种分录该怎么做呢?
实际发放工资假如是10月,一次性发放4个月的工资,两万元。员工上班是从6月开始,如果申报工资的话是从6月开始申报吗,但是6月实际上不知道具体有多少工资,只有实际发放的时候再算工资,这种应该怎么申报呢?还是可以先零申报,在10月份的时候一次性申报2万元工资呢?
老师,你好,我想咨询下如果 假设公司员工工资有发对公,报个税的时候不知道,导致报的个税和对公的工资不一致,那这样做账的时候要如何处理呢,还有差异的这部分个税要怎么处理呢
老师 我们公司是做美团优选的 公司员工工资由美团来发 美团每个月给我们结算费用的时候就会把这部分工资扣除 剩下的再发给我们 比如这个月美团要给我们结算10万 员工工资4万 那么最后美团只给我们打款6万 然后呢 这员工工资4万 我这边是报了个税的 做工资的时候这个个税分录又怎么做呢 平时我做的分录是 借 应收6万 借 工资4万 贷主营业务收入10万
请问老师,几年前公司股权交易的价格在税局填表的时候填错了,是否可以去修改?股东之间还未转账,根据协议是5年没付清。
你好!有没有电梯销售安装维修的行业的全盘账实操课?
您好!小公司提现金,老板都是转到自己卡上,这个能做提现金吗
个体汇算清缴:3月31日前完成 医疗器械三类年检:3月31日前完成 劳务派遣许可年检:3月31日前完成 出版物许可证年检:3月31日前完成,具体哪些企业属于怎么判断
金蝶旗舰版界面字体有点小,怎么调整,在哪里设置
老师,出现疑点进项发票无电子信息是什么原因?外贸型企业,进项发票是这个月认证的,也就是认证所属期1月
老师我在去年23年5月分接的账,那24年底那个主营业务收入累计数就会少了,因为科目余额表主营业务收入是损益类科目没有余额的,这怎么处理呢
马老师 2025年1月份销项税额27247.71元整, 我认证抵扣进项税额27847.2元, 等于留底税额599.49元整, 这样可以吗, 599.49到年底如果一直不开票出去一直挂在留底税金那里可以吗?会有风险吗?[抱拳]
为什么计提工资用应发数,而不是实发数
老师,请问报关单是24年12月份的,出口发票是25年1月份开出的,这个月做申报,那么退税出口明细申报年月是202502吗?出口日期是否根据出口发票日期填写?美元离岸价是默认系统自动生成的数据嘛?
结果就会形成应缴税费,个人所得税产生贷方余额,在下个月补申报上去