你好,因为咱们是按照准则进行账务处理,也就是说按照税务局备案的存货发出成本来计算。
请问我算销售成本时,也要把上月库存的算进去,用加权单价算出销售成本,那些采购问我为什么要这样算,为什么不是用采购成本算,我如何回答?
请问我是做内账,不对税务那块的,我计算商品销售成本也要把上月库存的算进去吧?也用加权平均单价吧?但采购问我为什么不直接用当月采购的成本算,我如何回答?
请问,我们是销售海鲜水产品的,我们公司的做法是,销售成本全部按采购成本来算,老板习惯这样看,那要算毛利的话,用倒挤的方法的算库存的话,是不是还要加上实际盘点的库存?
请问,我们是销售海鲜水产品的,我做的内账,不涉及税费计算。我们公司的做法是销售成本全部按采购成本算,报废赠送的也全入销售成本,用倒挤方法算当月出库数量。那算海鲜毛利时,如果有上月库存,那毛利也是用(期初+本月购入-库存盘点)计算吗?
请问,我用倒挤的方法算销售成本,用(上月库存数量+本月入库数量-本月实际库存数量)*加权平均单价算出来的成本金额,和用(上月库存金额+本月入库金额-本月库存金额),这两个公式算出来的销售成本不一样?
原认缴的股权1000万,以1元的价格转让给一家企业,要交印花税吗?
12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?”
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了,是不是得对方把税款一起支付给公司,寸可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户只收到5000,合同1200。怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户收款5000,没有收到1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。合同要不要写6262
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262
但我是做内账,不是对税务那块的,报表是做给老板看的,我也是用加权单价来算。
你好 这个可以按老板要求处理就行