抵扣联按认证的月份装订成册
请问老师,发票联作为原始凭证粘贴到记账凭证后面,抵扣联怎么处理呢?
专票抵扣联是和发票联一起贴在凭证后面还是单独装订不进凭证
我司开具的负数发票粘贴在记账凭证里面吗?只粘记账联?抵扣联和发票联怎么处理呢?
服务发票,进项记账联,先贴在a4纸上,这种凭证是怎么个粘贴法,这种发票不是可以直接贴在记账凭证后面吗?
①我们作为销售方,记账凭证后面粘贴的是增值税专用发票记账联? ②那作为购买方,记账凭证需要粘贴哪一联? ③作为购买方,是根据增值税专用发票的抵扣联来填制记账凭证?
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