需要,粘记账联和抵扣联和发票 都贴后面
请问老师,发票联作为原始凭证粘贴到记账凭证后面,抵扣联怎么处理呢?
我司开具的负数发票粘贴在记账凭证里面吗?只粘记账联?抵扣联和发票联怎么处理呢?
服务发票,进项记账联,先贴在a4纸上,这种凭证是怎么个粘贴法,这种发票不是可以直接贴在记账凭证后面吗?
①我们作为销售方,记账凭证后面粘贴的是增值税专用发票记账联? ②那作为购买方,记账凭证需要粘贴哪一联? ③作为购买方,是根据增值税专用发票的抵扣联来填制记账凭证?
打印凭证保存的时候,专用发票抵扣联需要和记账联一起粘在凭证后面吗?
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
三联都粘,好的,谢谢
客户退回来的,我这边已开具红字信息表的抵扣联、发票联,怎么处理呢?
这个也做凭证后贴着就可以
负数发票,以及退回来的发票都贴在同一个负数发票的分录后面吗?
是的,可以要是之前蓝字装订话,