需要,粘记账联和抵扣联和发票 都贴后面
请问老师,发票联作为原始凭证粘贴到记账凭证后面,抵扣联怎么处理呢?
我司开具的负数发票粘贴在记账凭证里面吗?只粘记账联?抵扣联和发票联怎么处理呢?
服务发票,进项记账联,先贴在a4纸上,这种凭证是怎么个粘贴法,这种发票不是可以直接贴在记账凭证后面吗?
①我们作为销售方,记账凭证后面粘贴的是增值税专用发票记账联? ②那作为购买方,记账凭证需要粘贴哪一联? ③作为购买方,是根据增值税专用发票的抵扣联来填制记账凭证?
打印凭证保存的时候,专用发票抵扣联需要和记账联一起粘在凭证后面吗?
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
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三联都粘,好的,谢谢
客户退回来的,我这边已开具红字信息表的抵扣联、发票联,怎么处理呢?
这个也做凭证后贴着就可以
负数发票,以及退回来的发票都贴在同一个负数发票的分录后面吗?
是的,可以要是之前蓝字装订话,