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其他应付款-法人户 因为借方金额较多 导致财务报表 其他应付款期末 为负数 是什么情况 怎能调整

2023-11-02 15:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-02 15:04

您好,需要重分类其他应收款

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快账用户9606 追问 2023-11-02 15:10

其他应收款 下面设置明细科目吗 转到其他应收 这个帐作为什么呢 应收要是多了呢

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齐红老师 解答 2023-11-02 15:22

学员朋友您好,这不是转账,不需要做账务处理,直接编制报表的时候重分类调整

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您好,需要重分类其他应收款
2023-11-02
你好,你把它重分类到其他应付款里面去就可以的。
2024-07-02
您好,这个的话,可以重分类,借 其他应收款  贷 其他应付款,这样就行
2024-10-23
同学您好,其他应付款负数余额需要重分类到其他应收款, 借:其他应收款 贷:其他应付款
2023-11-01
你好,其他应付款期末余额贷方数,这个是正常的,不需要调整啊 
2023-02-20
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