您好,红字信息表填写错误一般开不了红字发票,当然这也要根据具体的错误信息而定。
老师,我是一般纳税人,上个月开具了专票但是税号写错了,我这个月要冲红之前是不需要开具红字增值税专用发票信息表?
老师,想问下我方为销售方,开具了增值税专票给客户,现在该发票跨月了未抵扣要红冲,本应由我方销售方开具红字信息表,但由于客户搞错了,开了红字信息表。请问这种情况会对销售方红冲发票有影响吗
上月一张发票因税号错误需要冲红,我是销售方,我按原发票填制红色发票信息表,上传后开红色发票无法更改税号,如果按正确税号申请信息表显示上传不通过,请问这种情况怎么办
纳税一般纳税人 进项表中有一个 进项税额转出,(红字专用发票信息表注明的进项税额 20栏次)这是什么意思,比如7月开的发票 当月发现错直接红字了,还需要填写吗这栏次, 还是跨月红字需要填写这栏次,可是跨月红字 假设又开了个正数的呢?
老师,跨越红冲专票,一般纳税人,我司销售方开错抬头,是由购买方提交红字信息表,还是销售方提交红字信息表
老师您好,总分公司合并申报所得税,例如:总公司利润总额-50万,分公司利润总额60万,申报时应该合并数据利润总额10万在总公司申报缴纳对吗?另外计提这笔所得税时在总公司计提就行了分公司不需要计提所得税费用对吗?
老师您好装卸服务有限公司收入无法确认,发生的主营业务成本发票账目处理
装卸服务有限公司收入无法确认,产生主营业务成本发票怎么处理
请问外贸公司收到进项发票的供应商公司被冻结,会影响到外贸公司退税吗
火车票可不可以选择不做进项抵扣?如果不做的话可以全额做费用吗
老师你好,火车票和机票金额不大,没有做进项抵扣的话可以全额计入费用里吗?还是继续做进项抵扣?
老师,因为我们员工很多、也不是每个员工都配了工作服,我也没有办法区分哪些是一线哪些是管理人员的服装费,所以统一将服装费都计入了管理费用办公费里了,可不可以
老师,员工服装费计入了管理费用办公费里了,不想做修改,可不可以?会有什么影响?您说计入劳保费合适?那如果计入了办公费可不可以?有什么大的影响?
老师您好,员工服装费一直都是计入办公费的,是不是一定要计入劳保费做帐务调整?往年的也是这么记的
老师您好,员工的工作服计入了办公费,没有计入劳保费是可以的吧?无论是劳保费或是办公费都是可以企业所得税前扣除的,应该没有什么影响对吗,一直以来都是计入管理费用办公费里的,这理解对不对
那是不是红字信息表上传成功,不能直接导出,要审核通过后
是的。红字信息表要审核通过。