对的,意思说,跟机构所在地不一致的话,预交
老师,我们公司之前异地预缴的时候当前纳税人是否是省外总机构直接管理的项目部一直都选择的是 “是”,也一直预缴了企业所得税,为什么这次会提醒我不需要进行所得税预缴呢
老师这个题目是选D吧。意思小规模纳税 人即便不动产的出售地与机构地不一样,也是一次性缴纳了,不存在预缴的问题了,是吗?但一般纳税 人不动产地与机构地不在一个地方,是要预缴的,这么理解 ?
老师:请问一下,为何这题选D,就因为D是小规模的身份?但他出售的不动产机构与不动产不在同一地方。那只能是在不动产所在地直接申报交税了。不需要再跟机构所在地有什么反馈?
老师,文化咨询涉及哪些税老师,一般纳税人出租不动产,一般计税方法,在出租地预交增值税,是不是=租金收入/(1+10%)*3%,这样计算,对吗 回机构所在地再缴纳增值税=租金收入/(1+9%)*9%-已经预交的部分
老师您好,我想咨询下关于一般人销售购进的老项目,如果不动产和纳税人机构不在同一地方需要预缴税款,那这个纳税人机构是哪里?比如说不动产在北京,纳税人指的是企业所在地吗,企业在上海,先去北京预缴,再去上海申报,是这样理解吗?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗