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老师您好,我们是一般纳税人销售螃蟹的,我们的供应商是开给我们电子普通发票免税发票,现在不能抵扣,现在11月份了,现在怎么能把要交增值税降到最低

2023-11-01 13:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-01 13:01

您好, 只能是从其他费用里面看看能否开进项税额抵扣了

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快账用户3572 追问 2023-11-01 13:03

现在已经跨月了,没有其它的进项,能否把10月份开的发票作废呢

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齐红老师 解答 2023-11-01 13:03

真实交易了 发票不能随便作废或者开红字

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您好, 只能是从其他费用里面看看能否开进项税额抵扣了
2023-11-01
你好,那你别认证那么多,你抵扣多少认证多少不就行了。
2023-12-27
你好,你去修改十月份的申报表 不填写需要正常交税,然后在12月份选择不抵扣
2023-11-20
你好,供应商他是自产自销的,他自己申请就可的,
2023-11-06
你没有收入的可以 有的不可以 你要抵扣升一般纳税人在抵扣
2020-10-30
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