直接在数电发票红冲就是
税控盘注销了以前开的纸质发票怎么红冲
数电票红冲税控盘开的发票,部分红冲,怎么操作?
老师,劳务公司9月份变成全电发票试点纳税人,之前购买的纸质发票用完后,后期就无法使用使用税控盘开具红冲发票了,要想红冲之前开错的发票必须要把税控盘注销之后,在电子税务局申请发票再在电子税务局开具红冲发票,企业被授予全电发票纳税人之后,所有的开票都在电子税务局操作。昨天红冲了13张发票后发票用完了,如果需把剩下再继续红冲,就需要把之前的税控盘注销以后然后在电子税务局开具红冲发票 怎么操作呢?
老师,税控盘注销以后,想要红冲税控盘里面的发票怎么红冲
请问下税盘开的发票,之后要红冲,然后这边强制必须开数电发票了,那税盘开出的正数发票要红冲就只能用税控盘开红冲发票吗?
请问税务局打电话来说 24年7月9号有车辆的发票4800元没有交车辆购置税,要在电子税务局补交?是在哪里补交呢??
退个税志500多,之前也没预交个税
老师 我做了一次以前年度损益调整 还要做一笔什么分录呢 有个未分配利润那个分录还要做吗 怎么做
A405808资产折旧、摊销情况机纳税调整明细表填报说明每个表格
老师,麻烦帮我看一下,红色的是我们会计报的一季度资产负债表,黑色数字是我自己做的,你帮我看看她这个为什么要这么做?
房开公司以前年度缴纳的预收账款的印花税没有计提税金及附加,直接计入应交税费_印花税,但以前年度汇算时直接在A105010视同销售和房地产特定业务纳税调整表中第25行实际发生的税金及附加中已扣除,今年也没有交房我把以前年度缴纳的印花税一下子计提转入税金及附加了,那在今年汇算清缴时,这部分以前年度缴纳的转入税金及附加的印花税金额在汇算清缴表中什么地方进行调增呢?
老师,应付账款借方一直挂账,发现之前年度供应商开的纸质发票,但是公司没有收到,现在应该怎么办
应收账款,应付账款,预收账款,预付账款,这四个科目期末余额有什么勾稽关系吗
股东之前有A、B、C,三家公司,因为暂时没运营,也没注销,请代理公司做账的,目前经营着D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理费了,并且代账公司开了服务费的发票到D公司,现在这些费用支出,记录到D公司,怎么合理一点呢?
人力资源管理公司,代缴社保及公积金,能开有税率的发票吗?