您好,您这样做是对的。
老师,本年进项税5000 销项税4500 我年末结转时,借 应交税费-应交增值税-销项税 4500 应交税费-应交增值税-转出未交增值税500 贷 应交税费-应交增值税- 进项税5000 借 应交税费-未交增值税500 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税500 请问如果这样我的 借方 应交税费-未交增值税不是一直有余额吗? 怎么能平呢?
5月份月底结转税额 ①借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税.1000。 应交税费-应交增值税-销项税额. 2000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额1000 应交税费-应交增值税-转出未交增值税、2000 ②再结转 借:应交税费-~-转出未交增值税 1000 贷:应交税费-未交增值税 1000 6月实际缴纳税额 1200 ①借:应交税费-转出多及增值200 贷:应交税费-未交增税200 ② 缴款凭证 借:应交税费-未交增值税 1200 贷:银行存款。1200 ③红冲多开发票 借:应交税费-转出多交增值税-200 贷:应交税费-销项税额-200. 6月底结转税额. 借:应交税费-销项税额 3000 应交税费-轻出未交增值税 1000 (留抵了) 贷:应交税费-进项税额 4000
增值税税额结转大全(增值税结转) 结转进项税额;借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 结转销项税额; 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转应缴纳增值税借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 1、本月缴纳上月的增值税:借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 2、本月缴纳当月的增值税:借;应交税费-应交增值税(已交税金) 贷;银行存款,老师这里面结转进项,销项是期末余额那个数字吗
我公司是 一般纳税人,上月留抵税额5000,上月结转增值税借:应交税费-未交增值税5000,贷:应交税费-转出未交增值税5000,本月销项税额20000,进项税额8000,分录这样写对吗,是借:应交税费-应交增值税销项税额20000 ,贷:应交税费-应交增值税进项税额8000,借:应交税费-转出未交增值税12000,借:应交税费-转出未交增值税12000,贷:未交增值税12000,怎么把留抵的5000在分录体现出来呢
老师,请问月末应交税费未交增值税余额有留底在贷方10000元,次月发生销项税额5000元,我是借:应交税费应交增值税(转出未交增值税)10000贷:应交税费未交增值税10000借:应交税费应交增值税销项税额5000贷应交税费应交增值税(转出未交增值税)5000如果我在有进项8000,月末我在结转到应交税费未交增值税这个科目里,也就是借:应交税费进项税额8000应交税费转出未交增值税5000贷:应交税费未交增值税8000+5000老师不太懂次月发生销项税额该怎么做分录,求解!
老师您好,这个月申报增值税发现增值税主表第25行和32行金额是负数,这是什么情况?
老师 我们航天航空科技展 要给社区参观的人开门票的发票 请问 项目写啥呀 还有门票39.9是含税吗
勿接!勿接!请贾苹果老师回答其他人勿接否则差评的勿接!勿接!请贾苹果老师回答其他人勿接否则差评的
公司不景气,老板娘(不是公司股东)借1000万元给公司,存在哪些涉税风险?
24年暂估的费用,25年发票来了,怎么调账,如果24年暂估分录:借:主营业务成本贷:银行存款
老师,有一个大额发票需要红冲重开,之前已经缴税了,现在红冲是需要操作退税吗?还是说冲掉的税额税务局会自动转到留抵?
上24小时休24小时,工资表怎么做
仓储服务费税率是6%吗,我们是做粮油的一般纳税人
有固定资产,不一次性扣除,报所得税的时候,用填资产加速折旧优惠明细表么
纳税调增调减是在税前还是税后?