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老师好,公司刚成立,本月开票销项税5000,余额在应交税费应交增值税-销项税额6% 5000,没有进项,现月底需要做:结转未交增值税 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)5000   贷:应交税费——未交增值税5000 吗 11月交的时候:借:应交税费-未交增值税5000 贷:银行存款5000 对吗

2023-10-31 17:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-31 17:33

您好,您这样做是对的。

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您好,您这样做是对的。
2023-10-31
你好;  你之前做结转即可 ;  借  销项税 5000  ;,应交税费-应交增值税-转出未交增值税3000 贷进项税8000    ;这个是次月的结转分录 ;  然后  做 :借  应交税费-未交增值税3000贷  应交税费-应交增值税-转出未交增值税3000  ; 这样应交税费-未交增值税借方是 3000 ;贷方是10000 ; 那么一起缴纳 7000增值税即可; 按你上面写的; 你借贷方科目都不平哦 
2023-03-17
你好,看未交的税的余额就可以的借方余额是5000贷方余额是12,000 然后他剩余的余额是70,00 就是你需要缴纳的
2022-12-21
你好,对的,分路就是这样做。
2023-04-12
这个是留底进项税,会有余额,以后需要缴纳增值税,就会结平的
2021-01-16
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