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24年暂估的费用,25年发票来了,怎么调账,如果24年暂估分录:借:主营业务成本贷:银行存款

2025-02-13 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-13 11:04

借,其他应付款。贷,利润分配,未分配利润。 借,利润分配,未分配利润。贷,其他应付款。

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快账用户2949 追问 2025-02-13 11:05

那上面那个暂估分录是不是可以这样写,借:主营业务成本贷:其他应付款

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齐红老师 解答 2025-02-13 11:06

暂估和发票一样的可以。

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快账用户2949 追问 2025-02-13 11:07

老师你上面怎么写两个分录

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齐红老师 解答 2025-02-13 11:07

是因为有一个红冲的,然后还有一个做发票的不是吗?

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齐红老师 解答 2025-02-13 11:07

之前暂估了,我现在红冲暂估,然后再做发票的。

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快账用户2949 追问 2025-02-13 11:09

红冲什么?24年就做了一个暂估分录啊

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快账用户2949 追问 2025-02-13 11:09

暂估的分录不是那个啊

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齐红老师 解答 2025-02-13 11:12

借主营业务成本, 贷其应付账款暂估。 你暂估的时候可以做这个, 然后后期发票到了,你不得冲暂估吗?我上面给你写了两个分录。

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快账用户2949 追问 2025-02-13 11:14

为什么不用以前年度损益

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齐红老师 解答 2025-02-13 11:14

企业会计准则用以前年度损益调整, 小企业会计准则用利润分配未分配利润。

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您好,这样做分录是对的。
2024-05-09
借:应付账款暂估 增值税-进项 贷:应付账款-供应商
2024-03-20
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2024-06-24
你好,这个最好的做法就是反结账回去调整一下账务
2024-06-24
您好,对的,是这意思的
2024-01-11
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