你对方是企业的吗
老师,我们的厂房给厂商使用,厂商不用付我们租金,而是他们供给我们的产品按折扣价卖给我们。这样的话,双方还要签租赁合同吗?我们给他们用的厂房的房产税,按从价算还是从租算?
老师,我是广东这边的,公司跟个人签订房屋租赁合同,对方不肯开房租发票给我们,那怎么入账?
老师好,我们从第三方公司租赁了厂房并签订了合同,支付合理款项,他们也提供发票给我们,这厂房所有权不在第三方名下, 对我们有税务风险吗?
老师好,我们从第三方公司租赁了厂房并签订了合同,支付合理款项,他们也提供发票给我们,这厂房所有权不在第三方名下, 对我们有税务风险吗?
老师,您好,我们公司有这么一个业务:我们公司代第三方公司签了房屋租赁合同(以我们的名义跟房东签,实际使用人是第三方),第三方把房租转给我们,我们付给房东,房东给我们开发票,那我们要给第三方开什么发票?
您好,以往年度的费用科目挂错了,不涉及纳税事项,可以不调整了吗?金额也不大一万多吧
老师您好,生活服务税目下的其他生活服务税目的专票可以进项抵扣吗
1月做12月账需要将损益结转为未分配利润,那2月做1月账的时候需要将未分配利润挪过来吗
老师您好,现代服务税目的专票是可以进项抵扣的对吗
老师您好,生活服务税目下的其他生活服务的专票可以抵扣吗
老师您好,生活服务税目下的居民日常服务是不可以进项抵扣的对吗
一般纳税人有期末留底,12月的普票销项税额可以用期末留抵抵扣吗
收到某公司投入不需要安装的设备一台,合同约定为价50,000增值税¥6500已经交付企业使用
餐饮公司,把厨房外包给了一个团队,那个团队应该给我们开什么票,我们应该代扣代缴吗
甲公司为居民企业,主要从事笔记本电脑生产和销售业务。2022年度的经营情况如下:(1)取得笔记本电脑销售收入8000万元,提供专利权的使用权取得收入100万元。(2)确实无法偿付的应付款项6万元。(3)接受乙公司投资,取得投资款5000万元。(4)当年3月因生产经营活动借款300万元,其中向金融企业借款250万元,期限6个月,年利率为6%,向非金融企业丙公司借款50万元,期限6个月,年利率为10%,利息均已支出借方均非甲公司关联方。(5)参加财产保险,按规定向保险公司缴纳保(6)计提坏账准备金10万元。(7)发生合理的会议费50万元。(8)发生非广告性质的赞助支出15万元。(9)通过市民政部门用于公益事业的捐赠支出80万元,直接向某小学捐赠9万元、向贫困王某捐赠2万元。(10)全年利润总额750万元。已知:公益性捐赠支出在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。
是的!老师
你好,那就不含税的金额给你开100 小规模的5% 一般纳税人、营改增之前的5%,营改增之后的9%。
那是不是开好的票:价税合计是105万?对方给我们开票105,我们付100的租金!再付5万的税款?
对的,是的,是这么做的
那就是税款我们来缴!对方给我们开票105!可以这样理解吧?
对的,是的,是这个意思的。
那这税款5万怎么走帐?
你好,对方给你加税,开105万借预付账款,贷银行存款不就可以了?
老师!用“预付帐款”我没明白?
你好,你这是支付了一年以内的,不是吗?
不需要按月分摊吗?
明白了!谢谢老师!
不用客气,工作愉快。