你好。对方给你们开发票吗 或者是他还有其他的工资,在其他的公司有社保吧。
老师,您好,政府采购委托我们公司去招标,9.1日请专家的费用需要我们公司先垫出去,所以负责招标的人在公司借款1.2万,9.15日收到各投标单位的文件费共1200元,9.20日中标单位一次性转到我公司8万元(其中包含借出去的专家费和中标费用)。 借钱出去时是借记其他应收款还是合同履约成本,但是这个专家费是不开发票的,是我们预付出去的,到时从中标单位付款的里面扣,收到中标费时以什么方式来消账呢, 请问9.1日,9.15日和9.20日的分录应该怎么做呢?
老师,您好,政府采购委托我们公司去招标,9.1日请专家的费用需要我们公司先垫出去,所以负责招标的人在公司借款1.2万,9.15日收到各投标单位的文件费共1200元,9.20日中标单位一次性转到我公司8万元(其中包含借出去的专家费和中标费用)。 这个专家费是不开发票的,是我们预付出去的,到时从中标单位付款的里面扣,收到中标费时以什么方式来消账呢, 分录如下: 9.1 借,其他应收款 1.2 贷,银行存款 1.2 9.15 借,主宫业务成本 1200 贷,其他应收款 1200 9.20 借,银行存款 8 贷,主营业务收入 6.8 贷,其他应收款 1.2 请问9.15日的分录是不是应该记入主营业务收入还是其他业务收入呀,因为这些是文件费投标单位为了要投标而购买的文件,我公司是不退也不开发票的。
2020年,某事业单位发生与资金结存业务相关的经济业务如下:(1)收到代理银行转来的财政授权支付额度到账通知书,通知书中列示的当月财政授权支付额度为480000元。(2)在开展专业业务活动及辅助活动的过程中取得事业收入100000元,款项已存入银行。(3)收到从其他单位调入的财政拨款结转资金50000元。(4)当年通过财政授权支付额度采购一批办公用品,后发现有质量问题,予以退货,现接到代理银行转来的授权支付退款通知书,收到对方公司的全额退款80000元,相应的授权支付额度已恢复。(5)在开展专业业务及其辅助活动过程中发生培训费用等支出60000元,款项已通过单位零余额账户支付。(6)动用专用基金购买设备一台,价值45000元,款项以银行存款支付,设备已交付使用。而且,该项专用基金是从非财政拨款结余中提取的。(7)某个非财政拨款的专项任务已完成,项目剩余资金50000元。现通过银行存款将剩余资金退回给原资金拨出单位。(8)该单位又企业所得税缴纳义务。通过银行存款缴纳所得税250000元。(9)年末,核销已下达但尚未使用的财政授权支付额要求:编制会计分录
老师,您好!我们公司接了一个项目,其中包含项目费和给对方单位学习培训专业知识的费用,于是我们公司还专门请了一个行业里的专家去给对方单位培训,请问一下这过程中发生的专家来回的高铁票,每天2000元至3000元的培训费该怎么处理合适呢?
2023年,某未实行预算一体化管理的事业单位发生与资金结存业务相关的经济业务如下:(1)在开展专业业务活动及其辅助活动的过程中取得事业收入100000元,款项已存入银行。(2)收到从其他单位调入的财政拨款结转资金50000元,款项已存入银行。(3)2022年通过国库集中采购方式采购一批办公用品,后发现有质量问题,予以退货。现接到代理银行转来的零余额账户退款通知书,收到对方公司的全额退款80000元。(4)在开展专业业务及其辅助活动过程中发生培训费等支出60000元,款项已通过银行存款支付。(5)动用专用基金购买设备一台,价值45000元,款项以银行存款支付,设备已交付使用。而且,该项专用基金是从非财政拨款结余中提取的。(6)某个非财政拨款的专项任务已完成,项目剩余资金50000元。现通过银行存款将剩余资金退回给原资金拨出单位。(7)该单位有企业所得税缴纳义务。通过银行存款缴纳所得税250000元。要求:根据上述经济业务编制相应的预算会计分录。
老师,我们是A公司替B公司代收代付货款收到c公司打款2000,这个不算是我们A公司的收入吧,应该是B公司给c公司开销售发票吗?需要怎么写分录?
您好,企业所得税申报时年度资产总额怎么算的?四个季度平均值吗?
社保个人部分是会计科目是用其他应收款还是其他应付款?为什么快账教程说的是其他应收款,但是有的会计用其他应付款?
老师好,公司自发给员工的生育补贴1000元,是否免交个税?
老师一般纳税人每月开专票,超过10万和不超过10万,交的附加税有什么区别?
暂估的原材料缴印花税吗
请问24年计提的工资因为公司没钱没有发,到25年汇缴清算怎么做账
这里数据是填应纳税所得额金额嘛,就是减免金额
你好老师,468406.8大写怎么写
查账征收个体工商户,在缴纳了所得税后,账户里面的钱是不是旧归自己所有,经营者或者家人可以拿来自己用了?
专家是大学里的教授,
你好,那就给他申报工资个税,他从家里到你单位的高铁票坐福利费。
老师,您好!这专家是大学老师,是有正规单位的了,支付给他的每天2000元的培训费,按工资申报个税合适吗?
可以的。可以这么做的。
哪种情况按照工资薪金申报,哪种情况按照劳务报酬申报,老师这边可以说一下吗?我不太清楚啊
你好,他在其他的公司有社保,在你们单位又有兼职的,这种可以按照工资签订劳动合同的,你给他缴纳社保可以按照工资,还有一种就是退休职工的,按照工资。
我们没有给他缴纳社保了,他已经在大学里有社保,我们想交也交不进去呀
对的,是的,所以可以按照工资呀,有什么问题吗?
我是想着这种兼职,又不是我们公司正式员工,按照工资薪金申报不合适吧?还有就是他来回发生的高铁票,做成管理费用——福利费,我也不太清理解哦!
不合适你就做劳务费,你让对方给你开劳务发票,你申报了劳务报酬,个税也可以做福利费