这个功能用于防止重复报销,可以不做的,税前扣除就是要所得税中抵减利润
老师好,我们公司是小微企业的旅行社,小规模纳税人,有两个问题想请教;1、我们开给客户的发票可以开普通征收的发票还是必须开差额征收?2、我们开具的差额征收的发票,入账时怎么入?例如我们含税销售额1W,扣除客人的住,行,门票扣除额9000,发票上的税额是按照扣除后的1000*1%算的,那我入账时候收入,成本,应交税金是怎么入帐呢?要是事后收到了成本的9000的发票,这个9000已经在开出去发票的时候扣除了还要入帐么?有点长,谢谢
老师请问一下,招待费和收入除了按比例税前扣除之外,还有什么需要注意的吗?招待费的总金额需要和收入成正比例嘛,因为现在老板拿了很多招待的发票回来,不知道是否可以全部入账。
老师好,实务中为了高新技术年审通过,而人为地调节财务指标,比如把以前年度应开发票而未开发票的收入都在这一年开发票,另一方面又要避免交太多增值税,可以怎么操作? (目前是高新技术企业,有研发费用加计扣除扣除,所以可以不用交企业所得税)
老师,请问一下税务局查到公司收到的几张票存在企业所得税税前扣除异常情况,这个是什么意思?所得税税前扣除不太明白
老师,请问收到的每张发票都要在税务数字帐户中提交入帐吗?另外税前扣除和不扣除是什么意思?
开9个点运输费发票是否需要运输许可证才可以开出?
您好老师,我公司有一张费用票是2023年的,老板让走23年的费用,23的未分配利润减少了,我是不是应该补交企业所得税,怎么补交企业所得税?
老师,讲课的讲义pdf的下载不了,能发给我吗
如果A公司注册资本5万,从B公司购买了B公司投资于C公司的10万股权,这10万元怎么做账,对A公司的注册资本有什么影响,要交几次印花税?
老师,企业所得税测算是这样子取数吗?
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
老师公司年终奖在什么时候计提
租房合同租期5年,是签合同时缴一次,还是每年都要缴?
老师公司年终奖在什么时候计提
年终财务报表资产总额超过5000万了,怎样调低?应收应付怎么调减?要改第四季度的账吗?怎样改?老师详细讲一下
那正常的不都是要抵减利润的吗?哪种情况下是不抵减的呢?
跟公司经营无关的,比如赠送就不能抵减
老师,我们收到的每张发票都需要在电子税务局查验吗?还有电子发票是不是必须下载OFD格式另外保存?
下载OFD格式单独保存就不用查验了
纸质发票还用查验吗?平时我们收到发票就是审核一下各要素都没有查验的
能勾选的就不用查验的,数字账户的记账里边
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。