增值税 附加税 印花税 所得税
现在是一家新公司的会计,这家公司去年五月成立,到现在还在筹建期,我没来之前一直是代理公司申报纳税,但老板这一年的发票没有给代理公司,并且一直都是零申报,现在我也给公司新开账补做这一年来的账本,我想问一下1.我是不是只需要补做账就行了,2.我发现有一些费用不是公司的,而是老板个人负担的,但老板要求入账,入账后不是要调增吗,但之前代理公司已经零申报了,我现在应该怎么做?也要自己做汇算表调增上去吗?然后再到税务局说明?还是应该怎么处理呢?
老师您好,有个问题咨询一下,公司去年取得的自然人代开发票较多,现在税务给予预警,要求先自查整改,是要将这些代开的发票都找出来,让他们去补交个人所得税吗?如果联系不了他们,或者他们不愿意去交,怎么办?
老师你好,公司2022年5月在4S店置换了一辆车,金额4000元,在今年1月收到了,我也做了账务处理。可是这个月税局平台跳出二手车交易市场开具发票10000元,说是我们的交易价格,现在要我们补交增值税及附加税,现在税款205.83元和滞纳金35.98元都交了,财务处理应该怎样做呢?具体分录,谢谢了老师
一个公司去年7月份处理了自己名下的一辆车,卖给个人239700元,并未给对方开具发票,现在税务局查出来,要求补税,都涉及哪些税需要补交
老师你好,我自己经营一家物流个体户,从今年2月份开始开始运作,税务局当时是规定定期定额征收,由税务机关自行申报,定额是季度9万,我每个月开票大概在10万左右,都是开具的专用发票1%的,每个季度根据开具专票金额交税,后来税务从9月份开始,给我改为查账征收,需要我自己申报,查账征收的话,就需要做账报税了,那么我想问一下,2-8月份,我的账应该怎么做?2-8月份有成本费用,但是没有去取得成本发票,这个应该怎么办处理
税务局管理人员让更正所得税汇算年度报表,把这部分收入记入哪个所得税报表项,是营业收入还是营业外收入
其他业务收入 你要做到去年还是今年
更正去年的,财务报表还需要改吗
销售自用车辆,不是自己的经常性业务,确定是企业业务收入吗
做其他业务收入 你不做增值税销售额和所得税销售额不一致 你要修改到去年就得修改财务报表 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费 借营业外支出 贷固定资产清理
好的,谢谢老师,只修改财务年度报表可以不
在你账上和申报的不一致了。