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老师,我想问一下公司帮买的五险,会计分录怎么做呀

2023-10-26 15:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-26 15:20

同学您好,一、借:管理费用——社保费 贷:应付职工薪酬——社保费 二、借:应付职工薪酬——社保费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)

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快账用户7833 追问 2023-10-26 15:24

那退给客户押金又怎么做分录呀

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齐红老师 解答 2023-10-26 15:27

同学您好,收押金的分录是怎么做的?

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快账用户7833 追问 2023-10-26 15:40

不懂做老师,所以问你

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齐红老师 解答 2023-10-26 15:42

同学您好,收借:银行存款,贷:其他应付款,付借:其他应付款,贷银行存款

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同学您好,一、借:管理费用——社保费 贷:应付职工薪酬——社保费 二、借:应付职工薪酬——社保费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)
2023-10-26
计入管理费用-社保费
2023-09-11
你好,社保局有基数和比例,乘以就可以了
2021-11-27
借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款
2021-10-24
借方应付职工薪酬,贷方是银行存款,其他应付款代扣代缴社保费, 那这次扣款就是 借;其他应付款代扣代缴社保费 贷;银行存款
2020-08-24
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