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老师,早上好,请问固定资产清理如何做分录?固定资产原价32500元,2019年购入的。累计折旧22年资产负债表年末累计折旧是6256.25,然后23年1月要进行固定资产清理,要怎么做呢?有残疾和没有残值的分别要怎么做呢?谢谢老师

2023-10-26 08:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-26 08:56

一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理        贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理

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快账用户8395 追问 2023-10-26 08:58

老师,请问累计折旧是22年年末数吗?原价减去这个累计折旧的就是固定资产清理的金额?

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快账用户8395 追问 2023-10-26 08:59

老师,那有残值的呢怎么做分录?

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齐红老师 解答 2023-10-26 08:59

就看你一月份这个固定资产一共累计折旧了多少

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齐红老师 解答 2023-10-26 08:59

一月份也要折旧的

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快账用户8395 追问 2023-10-26 09:06

老师,例如我固定资产原价是3万,然后总共折旧是6384.9,分录是:借:固定资产清理 23615.1 累计折旧 6384.9 贷:固定资产 30000 然后是 借:现金 23615.1 贷:固定资产清理 23615.1 再然后是 借:固定资产清理 23615.1 贷:营业外收入 23615.1 ,那最后要怎么结转?固定资产清理还是再借方

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齐红老师 解答 2023-10-26 09:07

固定资产清理借贷方的差额最后结转到营业外的

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快账用户8395 追问 2023-10-26 09:16

老师,那我刚刚做的例子是对的吗?但是准入清理的时候固定资产清理在借方,然后处置收入的时候 固定资产清理在贷方,再然后净收益的时候又再借方,这没有平衡呀

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齐红老师 解答 2023-10-26 09:21

 借:现金 23615.1 贷:固定资产清理 %2B销项23615.1  所以固定资产清理没有23615.1元哦 你算下是多少 需要交增值税 你算出来这个金额减去23615.1就是转到营业外支出的金额

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快账用户8395 追问 2023-10-26 09:25

明白了,老师,这个固定资产是没有折旧完的,那清理之前是要把剩下的折旧完还是就直接进行报废处理

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齐红老师 解答 2023-10-26 09:28

直接做清理就可以了 清理的当月也要折旧

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