你好!这个你借预收账款 贷应收账款
老师你好,请问一下 我刚接手了一家绿化工程公司会计,之前有笔工程款开了发票要收款 因为这个工程还没有开工 贷了:工程结算 现在收到了50万,是对方支付的预付账款。 请问老师现在这50万的预付账款要怎么出分录入账才正确啊?要冲之前开票的款吗?还是要单独挂预收账款
科目余额表上面吗挂账就挂了应收账款,这些应收账款呢,是挂着借方有余额的,就比如说我未收回来的钱,但今天跟老板核对呢,因为之前我们家的帐是在代理代理会计做的,然后现在我们自己收回来做,那就跟老板核对呢,他就说这些钱早就已经收回来了,那么我这个账是不连续的,我从他们那边倒过来的话,只能导到2020年的,前期他们可能是线下的,我这边也没有底,我现在要把这些应收账款冲销掉怎么冲销呢?
直接对冲是吗,还有就是以前年度付款做预付,但是一直没有票进来,以前年度是按收入核定企业所得税的,现在改查账了,这个要怎么做了
因预收账款偏高,自查发现预收款和应收款有属于同一家企业还没有对冲掉。我这边要怎么对冲呢?
快销软件每个月报表的销售和支出和成本在哪个地方报表
老师,4月份支付,2月1日到5月31号的房租怎么记账?
老师,做题的时候,比如公司做100万的债权投资,两年期。那就是这两年内按票面利率算实际拿到的利息和本金的现值,和按银行实际利率算拿到手钱的现值是相等的,都是1000万。那债权投资的意义在哪里呢
老师 我们是民宿行业小规模 第三方软件收款的 次日扣完手续费到账公账 我的收入是未扣手续费金额吧 在把增值税预提出来
我们公司是去年新办的小规模纳税人,资产收入是0,填季度申报财务报表时,应付职工薪酬年初余额是1800(也就是去年年底的应付职工薪酬数据),现在申报第一季度报表,应付职工薪酬填的是1-3月的总合计是吧,不用加上年初余额是吗
专票汽油费可以抵扣吗?
一般纳税人,有足够的进项抵扣销项,那科目余额表里的销项贷方余额怎么办?
懂孝彬老师在吗,在吗
老师,同一个人经营多家个体户,报个税要报哪些表?
去年员工在平台上充值了100块钱,平台规定是消费完开发票,钱已经报销给员工做账做了借:其他应收款贷:银行存款但是现在业务少,发票估计长时间开不出来,该怎么处理这笔其他应收款?现在显示损益类科目不平
我这样操作了 但是预收账款和应收账款金额都没有变化
你好!是不是有下级科目?
因为我这边要调的是19年的 然后我系统里没有 然后还有的反而是预收账款金额增加 会不会是因为系统没有 才导致于这样的?
是有的 就是公司名称
你好!这个估计是软件设置问题了
是金蝶的软件 我要怎么调整呢?
你好!这个要调公式,要问金蝶的软件人员了。老师搞不了
那个对冲的可以借应收账款 贷预收账款吗?
你好!可以的额,可以这样
就是两种方式都可以是吧?
你好!都可以的了,都能用
我这边显示预收账款的是应收账款+预收账款 这个公式对吗?
你好!这个看借贷方了
那应该是预收账款为借是吗
你好!预收账款正常是贷方余额。
好的 那我再更改看看
你好!好的,欢迎下次再来探讨
老师 你好 我这边查到之前的有些因为没有公司名称没有显示 是我新增加进去的 然后账目显示平 实际上并没有 是之前先登的预收 后来开票换了一个会计改成的应收
你好!你能确定对应的公司就可以直接冲减做平